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请问,22年多计提的附加税和增值税,现在怎么调账

2023-07-14 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 15:12

你好!借应交税费-应交XX税 贷以前年度损益调整

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快账用户3136 追问 2023-07-14 15:13

我们是小企业准则,也这么调吗

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:17

你好!也可以这样调

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快账用户3136 追问 2023-07-14 15:19

那账上的以前年度损益,有余额,这个余额是后期入那里

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:21

您好!计入利润分配-未分配利润

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快账用户3136 追问 2023-07-14 15:26

22年多计提的现在计入为分配利润后,22年是不是少交企业所得税了

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:28

你好!多计提的,冲减了,是少交了,要改汇算和补税

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快账用户3136 追问 2023-07-14 15:31

那可以把多计提的借,未交增值税贷,管理费用

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:32

你好这个要看是什么原因导致多计提增值税。

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快账用户3136 追问 2023-07-14 15:33

管理费用为负,调到今年一起交所得吗

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:34

你好!严格来说,是要调去年

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快账用户3136 追问 2023-07-14 15:37

那怎么调,怎么改汇算和补税

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:39

你好!你是什么原因导致管理费用负数

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快账用户3136 追问 2023-07-14 15:41

22年多计提的所得税,导致增值税未余额在贷,想借:应交税费应交所得税贷管理费用,这样管理费用未负了

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:47

你好!建议你直接计入贷方入利润分配-未分配利润或者营业外收入算了

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快账用户3136 追问 2023-07-14 15:51

那这样入后,只影响23年这两个中一个科目,不管22年了,是吧

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:52

你好!是的,就是这个意思

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你好!借应交税费-应交XX税 贷以前年度损益调整
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