你好同学,你看一下是不是做过报表调整呀,,如果说以前做过报表调整,他不相等的话,也没事儿的。
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
老师,我是一般纳税人个体工商户农副产品产品,2025年1-4月可以开农副产品收购发票,为什么现在6月份又不能开了呢?
请问社保个人承担部分之前一直计入管理费用了,现在怎么调账?
利润分配-未分配利润借方有调整5304.05元,差额是这个金额,需要怎么调整才能一致呢?
你好,这个没办法调整了,因为最终的科目就是利润分配,未分配利润没办法再调了,只能是默认这个差异,但是没有啥影响的。
负债表,期末余额应交税费-5304.05,未分配利润期末余额+5304.05,可以吗?
你好同学,可以的,没问题。
还是负债表,期末余额应交税费5304.05,未分配利润期末余额-5304.05呢?
你好同学,咱这个应交税费得按实际的来就行了,然后差额就怼到未分配利润里面去。