你好,你也可以结转到结转到转出未交增值税

老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
税控盘280的费用,借:管理费用 贷:银行存款 借管理费用:—280 借:应交增值税—减免税280 科目余额表减免税借方280怎么处理,已抵扣
税控服务费会计分录: 支付时 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 抵扣后借方的减免税款余额怎么处理?
支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 老师 税盘的维护费分录
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
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老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
就是当月申报抵扣,借:应交税费-应交增值税减免税款,贷:管理费用,然后借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税减免税款么?
可以的,可以这么做的。
一般是怎么处理,就直接放在应交税费-应交增值税减免税款里,余额不用去管,可以吗
你看一下你每个月的销项税额和进项税额结转吗?如果他们结转的话,你就结转,他们不结转也不结转。
好的,没有结转的情况下是不是就是会有余额在那里,但是实际上申报的时候抵扣了,是这个意思吗
你好是的,是这么做的。
因为不抵扣,也不需要做账务处理的。
不是,上一任会计是申报的时候抵扣了,但是没有结转的分录,你的意思是只有抵扣了就需要结转到应交税费-未交增值税这个科目吗?
你好,我的意思是如果你平时不结转,你只要抵扣了,做抵扣的分录就可以的,不用结扎盖状就行,如果没有抵扣的话,他不用做借应交税,未应交增值税减免税款贷管理费用了。
意思就是只要抵扣了,做这个借:应交税费-应交增值税减免税款,贷:管理费用分录就可以,应交税费-增值税-减免税款这个科目有余额也没有关系,没有抵扣就不用做这个分录么?
对的,是的,是你做的。