你好; 你这个是 要 病人用医保来 支付 ; 后期社保局转给你们是吗?

老师您好,我们属于民营医院非盈利型的,有的时候因为医保局可能会涉及一个楼上医生改正账问题,这可能是院长让改的,如果说需要写一个情况说明的话,应该怎样写呢?
老师,想问一下医院关于医保这一块涉及的业务,具体的账务是怎么处理的
老师,我想请问一下,大众打上面卖的体检,打个比方是500,然后医院最后收400,这个发票是怎么开的呀?是医院开给个人500的体检费,大众再开给医院100的服务费吗?
老师,想请教一下:我是民营医院,有私人承包一个科室,他自行采购药品和耗材,但要入医院的账(因为便于医保结算)。请问医院会计怎么入账(医院免增值税)。谢谢!
老师,我想问一下违规退回使用的医保基金怎么做账务处理? 以前的账务处理是,借:其他应收款 贷:医疗收入 收到医保基金的账务处理是,借:银行存款 贷:其他应收款 现在属于违规使用医保基金要按他们下的文件退回一部分。现在怎样做账务处理
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
是的,以前没有涉及医保,现在要涉及,所以想了解一下
你好; 借其他应收款-医保局 贷主营业务收入; 销项税 ; 收到做 “借银行存款贷其他应收款- 医保局 ”
那需不需要区分新农合和城镇医保
你好; 这个要区分下的; 看报销比例也不一样的
学堂应该有相关的账套吧
你好;没有关于医院的课程; 你可以参考下