您好, 进项不够,就交增值税和附加税

建筑劳务公司一般纳税人报税的时候怎么区分开的3%不能抵扣进项,开的9%的进项可以抵扣。就是哪些进项属于3%的,哪些进项属于9%的
我单位是一般纳税人,收到设计费、检测费、认证费等专票,这些发票哪些可以抵扣哪些不可以抵扣。对方开的发票有的是3%,有的是6%。进项都按票面上的进项税额吗?都直接借:管理费用,应交税金,贷银行存款。这个发票抵扣相关的账务处理哪里有详细的资料?
一般纳税人不能进行进项税抵扣的有哪些情况
一般纳税人怎么看公司的,2022年,一整年的进项够不够啊
一般纳税人怎么看交税明细,有进项,进项不够怎么扣费的,扣的哪些费用
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
这个怎么计算,比方我开出税费12万,进项3万,我以为只需要交9万,但是结果扣了差不多11万。
用你的销项税费减去进项税费,剩下的金额交税
比如你的销项是20,进项是15,那5就是要交的增值税
对呀,可是实际扣除了7万,会计说税上税,但具体是什么我也看不懂,这个怎么看
还有附加税呀,印花税,企业所得费,水利费,这些