您好同学,都得选择按期,因为您这个是按季度申报的,不能选择按次。
老师你好,我们超市经营免税和应税账目,我一直正常申报。但是税务打电话来说,我申报填报表的时候免税和应税填在了一起,这是什么意思???让我提供发票,他来分,重新更正报表,该交税的缴税,该补的补。可是我不明白为什么会这
老师您好,我的印花税核定的是按次征收,那么是不是意思就是,如果我有印花税就按次申报,没有就不用申报了,不用再像以前似的,没有也要零申报了
老师,我在申报印花税的时候,提交数据,它提示我按期申报采集表中存在未税费种认定的征收税目,这个是什么意思,我该怎么进行申报?
老师您好,我们是一般纳税人门窗厂,我每次申报印花税的时候选择的是按次申报,但是这次提示必须是按期申报,不然无法保存,但是我这个改的时候也无法更改,麻烦您看下这是怎么回事。我的税目一直是买卖合同
老师,您好,我申报印花税的时候新增了两个税目,但是申报的时候报不了,说是按次不行什么的,我也不明白是啥意思,老师,我该怎么办?
老师的公司为个体户,由于1月份开了一张增值税专用发票,当时科里给定的定期定额,但是前天去大厅修改报表,重新去补增值税税款缴纳,而且也产生了滞纳金。二季度他科里也给核对定期定额,因为没有开具发票, 我想问的是它是广告设计服务业,他填写增值税主表申报的时候是不是填第2行增值税专用发票,下列时候是填服务类,不填货物及劳务列
建筑发生地和公司注册地是不同的市,开发票时,是否垮区域,选择否,有什么风险? (业务已经结束一年了)。
老师,比如我们六月份有一个员工,工资是7500,那么他的个人所得税,怎么计算的呢?是多少钱?
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
我选择按期的时候就找不到新增的税目
你好,打开那个我的信息,然后去税种核定里面看看印花税核定的是按什么来确定的。试试能不能重新做一遍税源采集?
都是按期核定的
老师,像这种情况我每一步都应该怎么操作?
您好,您就是点开那个税源采集表格,然后采集信息,然后再跳下一步再申报再交款就行了。
老师,信息采集里面只有按期申报的那几个,想添加按次申报的添加不了。
你好,因为你是种认定就是认定的按照期,所以不能按次的,只应按期采集。
我知道按期采集,关键是现在按期采集的信息里面没有我新增的这几个税目,没有。
你好,借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、租赁合同、财产保险合同,一般这几种常见的合同缴纳印花税,别的不需要缴纳。您看看您填的是哪些,
我按期新增的时候就有标记的这几种,按次新增的时候有您上面写的那些种。但是我需要的是按期新增,找不到您发的那些,就是这个意思。
你好,这个得问一下当地的大厅吧应该大厅给你后台设置好。