同学,你好 你现在是哪个科目余额?

9月结转未交增值税的分录是: 借:应交税费- 应交增值税 -转出未交增值税 300 贷:应交税费 -未交增值税 300 问:十月份交完增值税后怎么做分录 谢谢
借:应交税费-应交增值税-销项税额600万 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税600万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税300万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额300万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税300万 贷:应交税费-未交增值税300万 借:应交税费-未交增值税300万 贷:银行存款300万 老师,我上边写的分录对不对?
当月多交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 这个分录不明白,这是哪个转给哪个? 为什么?
什么情况会出现当月多交增值税,并在月末结转时用到借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税,谢谢
上个月多交增值税 600 凭证是 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税 这个月我要把这600平掉怎么做分录 谢谢
设备维修如果这个月设备都好着没有维修,可以不计入制造费用吗
老师,税金及附加分录可以在贷方吗?例如跨月多扣了增值税和附加税退回时
老师你好,想请问一下每次表格统计的数据会有个一分钱差异,如果累计次数越多差异也就越多,正常核算一般是如何取舍呢?
老师,请专家老师在会议上讲课,老师的交通费和飞机票等费用能入会议费吗
个税申报密码不对怎么修改
试生产生产产量低,不能覆盖产品部分的工资,是否可以计入主营业务成本,影响成本不影响单位成本,有什么风险
所得税退款会计分录怎么做
老师,请问所得税季报中实际支付给员工的职工薪酬金额要包含上一年12月份的工资吗?
请问老师,我司第三季度盈利累计盈利60万元,以前年度累计亏损1000万元,那26年第三季度需要缴纳企业所得税吗?
老师,有这样一个业务,就是有很多兼职人员给公司卖东西,她们一个月的收入没有超过800,这个收入不是每个月都有,这种我直接按劳务报酬申报,还需要他们提供什么资料不
转出多交增值税贷方余额600
同学,你好 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税 贷:营业外收入
不对吧 我只是上个月认证多了 这个月要把待抵扣用掉 怎么出现营业外收入了
同学,你好 上个月认证多了 那你具体分录如何? 你把你增值税的分录都发给我
系统自动结转的 借 应交税费未交增值税 600 贷 应交税费 应交增值税 转出多交增值税600
同学,你好 你的分录里面没有待抵扣的增值税
你好 我上个月是需要14000的进项税 我认证掉的发票总额是14600所以多了600出来 是系统自动结转的
同学,你好 应交税费 应交增值税 转出多交增值税600 这个挂在账上 你这个有销项的时候,会自动结转抵扣的