同学,你好 你现在是哪个科目余额?

9月结转未交增值税的分录是: 借:应交税费- 应交增值税 -转出未交增值税 300 贷:应交税费 -未交增值税 300 问:十月份交完增值税后怎么做分录 谢谢
借:应交税费-应交增值税-销项税额600万 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税600万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税300万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额300万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税300万 贷:应交税费-未交增值税300万 借:应交税费-未交增值税300万 贷:银行存款300万 老师,我上边写的分录对不对?
当月多交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 这个分录不明白,这是哪个转给哪个? 为什么?
什么情况会出现当月多交增值税,并在月末结转时用到借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税,谢谢
上个月多交增值税 600 凭证是 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税 这个月我要把这600平掉怎么做分录 谢谢
老师请问我们是协会 开行业大会 发票给我们开了设计费 这个发票能用吗
有在建筑劳务公司工作过的老师么?建筑劳务成本这块采取哪种方式更优,建筑劳务工程工程量较大
为什么合计这里数字填不上?
自己成立一个个体户。帮人家做劳务。开发票给别人需要缴纳税费吗?有税收优惠吗?
实习生工资没有报个税怎么办?
建筑劳务公司的农民工都交社保了么?这个问题如何解决
老师,我们下个月升一般纳税人了,这个月欠票要全部开掉吧,可是发票提额不通过怎么办
计提房产税、城建土地使用税。怎么做分录?
研发活动直接形成产品,但是当年未销售,如何账务处理?这部分对应的金额,所得税汇算清缴研发费用加计扣除明细表要填在哪一行
老师,在电商企业中,运营为了冲销量策划了一个大促活动,但利润率很低,甚至可能微亏。在做这个活动之前要先经过财务批准吗?
转出多交增值税贷方余额600
同学,你好 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税 贷:营业外收入
不对吧 我只是上个月认证多了 这个月要把待抵扣用掉 怎么出现营业外收入了
同学,你好 上个月认证多了 那你具体分录如何? 你把你增值税的分录都发给我
系统自动结转的 借 应交税费未交增值税 600 贷 应交税费 应交增值税 转出多交增值税600
同学,你好 你的分录里面没有待抵扣的增值税
你好 我上个月是需要14000的进项税 我认证掉的发票总额是14600所以多了600出来 是系统自动结转的
同学,你好 应交税费 应交增值税 转出多交增值税600 这个挂在账上 你这个有销项的时候,会自动结转抵扣的