你好 留底 进项大于销项

当月底需要缴交增值税时,为什么月末要结转本月应交未交增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 不可以直接:借:应交税费-应交增值税-应交销项税 贷:应交税费-应交增值税-应交进项税 应交税费-未交增值税吗
月末的时候转出当月多交的增值税,是借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税),但是我在当月交以前月是借:应交税费-未交增值税,贷,银行存款。这两笔分录不是都有未交增值税,怎么理解
当月多交的增值税,多交增值税,也就有留抵,年末再统一结转 是 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交増值税)
① 月末转出多交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) ② 月末转出未交增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 老师,应交税费是负债类科目对吗?这两个账务处理我不太理解,
请问什么时候企业会多交增值税,用到借应交税费-未交增值税,贷应交税费应交增值税转出多交增值税?
肇东市农业总资产收益率
有个项目在3年前已开出了工程发票,但由于工程质量问题被罚了15万工程款,工程发票已包含了这15万的金额,现在我的账上应该怎么处理呢?
老师,资产负债表的所有者权益和利润分配都是负数,几十万有风险吗
请问可以帮忙看看财务报表有没有问题吗
2025年12月是不是要结转本年利润了呢?怎么结转?
法人、股东没在公司签合同领工资,是不是就不能发年终奖,算分红了
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
不是这种情况,您说的这种情况,期末不做账,不结转。
可以做的 未交增值税借方余额表示留底
您这么做是错的,麻烦看一下我的问题,是当月多交的时候才会用到,也就是比如说,销项100,进项800,但是我交了300,才会用我上面的分录,我的问题是有什么情况会导致我本月多交,谢谢
上面我写错了,是销项1000,进项800,但我交了300
多交 借应交税费未交增值税贷银行存款 这个才是 留底 进项100 销项70 借销项70 转出多交增值税30 贷进项100 都是三级科目 借未交增值税30 贷转出多交增值税30