同学,你好 先暂估仪器总价入账,之后来发票,一笔负数一笔正数的冲

购买仪器,款已付,仪器已收到,发票未开,怎么做分录
购买仪器,款已付,仪器也到了,但发票未到,要做哪些分录,过了一个多月发票到了,又怎么做分录
公司购买投影仪但是没有收到发票,应该怎么做分录
分期购买仪器、后期收到发票怎么做分录
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
总价知道了、我做的是借:固定资产、贷的是长期应付款、每月付款的时候是借:长期应付款、贷:银行存款
同学,你好 你这样是可以的
但是这后面收到分期开过来的发票、里面还有进项税、这个发票不知道怎么做分录了
同学,你好 收到发票 借:固定资产 负数 贷:长期应付款 负数 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进 贷:长期应付款
就是先按照发票上的金额做一笔负数的、然后再冲正?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的、谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢