你好,这里的仪器是单位的库存商品,还是固定资产?

老师你好,请问,正在建设中的石膏板厂,购买的实验室检测仪器,大到上万,小到几块钱,怎么入账?有的仪器已经付全款,有的付了定金,但是都未到厂,有一部分需要安装,有一部分不需要。
老师,小规模纳税人收到个人买卖给公司的仪器,仪器已收到,并且安装好了,但是没给个人付款,也未收到对方代开发票,怎么做分录
购买仪器,款已付,仪器已收到,发票未开,怎么做分录
购买仪器,款已付,仪器也到了,但发票未到,要做哪些分录,过了一个多月发票到了,又怎么做分录
公司购买了研发仪器已经到了验收正常使用了,钱也付了,但是发票没收到怎么做账合适呢
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
固定资产
你好 购买仪器,款已付,仪器也到了,但发票未到 借:固定资产,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 过了一个多月发票到了 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:固定资产 根据发票入账 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
那这个款是分批付的,就是要做多几笔这个预付款的分录了?
你好,是的,是这样的
那折旧是第二个月就可以计提了吧,不用等发票到吧
你好,是的,是这样的
收到发票时,冲销暂估,摘要怎么写合适呢
你好,摘要如何写没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以了。比如可以是:冲销暂估入账
老师,购买冲销的,我能不能直接借应付,贷预付呢,我们是小规模,进项不抵扣的
你好 购买仪器,款已付,仪器也到了,但发票未到 借:固定资产,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 过了一个多月发票到了 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:固定资产 根据发票入账 借:固定资产 ,贷:预付账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
就是这最后一笔,根据发票入账的,我可以直接借应付贷预付吗
你好,没有这样的处理(借应付,贷预付)
两笔合在一起不就是这样吗
你好,不得随意合并在一起处理的
我是用软件做的,固定资产都是直接生成的了,做不了你说的后面的那个分录
你好 购买仪器,款已付,仪器也到了,但发票未到 借:固定资产,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 过了一个多月发票到了 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:固定资产 根据发票入账 借:固定资产 ,贷:预付账款 过程就是这样,软件怎么操作就是另外一回事了