你好,这里的仪器是单位的库存商品,还是固定资产?
老师你好,请问,正在建设中的石膏板厂,购买的实验室检测仪器,大到上万,小到几块钱,怎么入账?有的仪器已经付全款,有的付了定金,但是都未到厂,有一部分需要安装,有一部分不需要。
老师,小规模纳税人收到个人买卖给公司的仪器,仪器已收到,并且安装好了,但是没给个人付款,也未收到对方代开发票,怎么做分录
购买仪器,款已付,仪器已收到,发票未开,怎么做分录
购买仪器,款已付,仪器也到了,但发票未到,要做哪些分录,过了一个多月发票到了,又怎么做分录
公司购买了研发仪器已经到了验收正常使用了,钱也付了,但是发票没收到怎么做账合适呢
核定征收的个体工商户是不是随时可以注销?
24年增值税没有按收入报,收入是境外收入,现在更改增值税报表要怎么改?填无票收入吗?超30万怎么填呢?属于免税收入来着
请教老师们,发票被稽查税局让做增值税进项转出,发票开具时间是2018年6月25日,滞纳金的算法,关于滞纳金有上限吗?是哪年的哪个文件?税务人员说有可能有个文件,关于滞纳金上限的,记不清了。让我自己查查,有知道的老师嘛?
老师,麻烦能不能给一个老师上课的签到表就等于说我们请一个专业的老师来上一节课500块钱,那我需要他就是做一个表格,就是课时还是什么的那种表格的模板有吗?
老师,我们公司有跨境代理运输资质,原来的主要业务是代理国际海运,现在扩展了一个海外仓代理业务,就是和一家美国做海外仓的公司合作。我们要付美国公司海外仓服务费,只有合同和形式发票入账,银行转外汇水单。这三个资料,我做到成本没问题的吧?
老师,供应商寄来询证函有两页,信息不符,我打印了一张我们的明细。那盖骑缝章的时候。我们自己打印的这张也一并盖上章还是就供应商两页盖骑缝章
你好老师我想问下我们做账都是做应收账款。那应收账款可能会有借贷余额。如果是贷方其实就是预收,那报表资产表生成是重分类的,应收预收都体现了。那如果负债表设置以后不重分类要紧吗?因为科目余额表就没有预收账款这个科目的,只不过是负债表自动重分类了。
公司可以帮股东关联公司缴纳罚款怎么做分录呢,借,其他应收款 贷,银行存款吗
老师,我们酒店餐饮比如汤煲外包,对方应该给我们开什么发票呐?
请问老师,结转下期需冲减的免抵退税额是什么意思,也就是免抵退申报表的第16栏次
固定资产
你好 购买仪器,款已付,仪器也到了,但发票未到 借:固定资产,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 过了一个多月发票到了 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:固定资产 根据发票入账 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
那这个款是分批付的,就是要做多几笔这个预付款的分录了?
你好,是的,是这样的
那折旧是第二个月就可以计提了吧,不用等发票到吧
你好,是的,是这样的
收到发票时,冲销暂估,摘要怎么写合适呢
你好,摘要如何写没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以了。比如可以是:冲销暂估入账
老师,购买冲销的,我能不能直接借应付,贷预付呢,我们是小规模,进项不抵扣的
你好 购买仪器,款已付,仪器也到了,但发票未到 借:固定资产,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 过了一个多月发票到了 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:固定资产 根据发票入账 借:固定资产 ,贷:预付账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
就是这最后一笔,根据发票入账的,我可以直接借应付贷预付吗
你好,没有这样的处理(借应付,贷预付)
两笔合在一起不就是这样吗
你好,不得随意合并在一起处理的
我是用软件做的,固定资产都是直接生成的了,做不了你说的后面的那个分录
你好 购买仪器,款已付,仪器也到了,但发票未到 借:固定资产,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 过了一个多月发票到了 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:固定资产 根据发票入账 借:固定资产 ,贷:预付账款 过程就是这样,软件怎么操作就是另外一回事了