您好,这个预缴税额是自动带出来的,咱有没有去税务代开过发票,缴过税啊,这个数要带错了的话,需要周一问税务大厅,减免不在预缴那里,我看减免18行有数据了

核定征收的娱乐业个体工商户,核定28000元每月,上个季度开票9万元,超过了核定征收金额,请问下娱乐文化事业建设费应该怎么申报?有优惠政策 吗?经营所得的个税的计税依据是写扣除支出部分吗?
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师 你好,我想请问 2023年个体户的税收政策,网上说的不超过9万免税是指什么?免的是经营所得还是增值税?如果是核定征收,领取的定额发票还需不需要申报经营所得?如果申请了定额发票,还可以申请普票吗? 核定征收,是不是不需要建账?
老师,您好,是个体户的,申请了核定征收的,上个季度开了40万的普通发票,但是现在申报增值税的时候自动导入数据,这里预缴税额怎么有金额, 请问需要改掉的吗?还是说有优惠政策减免的
老师请问下现在所得税优惠政策:自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上,可叠加享受本条优惠政策。这个个体户叠加是还有其他什么优惠吗,另外核定征收的是不是开票200万后,就没有减半的优惠了
老师,个体需要编织利润表吗
这样合理么?小规模不是一个季度10万是免税的?还要向我们收税点
老师,请问情况如下:一家公司,被税务局查到要补缴25年度印花税,8000元;我昨天交完了。现在的问题是:不知道如何账务处理。法一:更正25年4季度财务报表、更正25年4季度所得税申报表,但会涉及退税[捂脸],因为25年度有利润且交了所得税;方法二、把这8000元补交的印花税,做到26年的1季度税金及附加里面去,但又会导致可能,25年年报所得税汇算清缴里面,交的税与系统比对不符,存在风险提示;两个方法,都 让我很为难。我不知道怎么选。。。或者有更好的方法没有?
请问电子税务局,季度企业所得税已申报并已缴费,在哪个界面打印申报表的?
老师好,25年筹建期,门窗装修,我摊销了,26年账要冲回好?还是继续摊好?26年1月房租装修完工了,还在筹建期,基于25年已有门窗摊销,我不知道房租装修该不该在剩余年限摊销了
请问老师,企业之间的借款利息低于银行同期贷款利率,汇算时可以纳税调减吗?
老师,我想问一下申报社保工资基数时正常情况是按上年的平均工资进行申报,可是有的员工工资挺高的,这样给企业带来挺大的负担,可不可以少报点比最低档高点,这样可有什么样的风险呢
企业税负率是怎么计算的
个体工商户核定征收转查账征收,成本列支时工资可以列支吗,没有申报工资薪金?
老师,请问我本月销项税额是-6355.38元,进项税是710.84元,怎么申报?怎么账务处理?印花税计税依据也是负数怎么办?
没有去税务代开的,好的,只能到时候去前台看看,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!