是的,就是那样处理的哈,按不含税收入申报
小规模纳税人1月开票20万 2月开票5万, 3月没有开票。第一季度总收入25万 是不是免增值税?
老师,我容易混淆,小规模2022年1-3月公司有开1%也有开5%的是合计收入不超过45万免增值税吗?从4—12月开3%免税发票和开5%普票合计收入不超过45万就免税吗?如果超过就按照单独开票5%全额交税?还是开票5%+3%免税的收入超过45万申报增值税?
老师,我们是小规模纳税人,5%减按1%。比如本月收入10万,开票5万,次月开票5万。那增值税申报收入是5万,那账务上收入也是5万吗?因为还有5万次月开票
小规模纳税人,月收入10万以内免增值税。若是普票开了8万,专票开了5万,合计13万,这8万免增值税吗?
我6月份卖自用二手车卖5万按13%做无票收入,10月份开具发票还有5万无票收入,10月份申报增值税冲6月份5万车再做5万货物无票收入,申报增值税的附表无票收入一栏还需要填写吗
老师,我个税app里收入是150809元,减掉6万,没有其他了,是不是这样算个税150809-60000=90809,90803*10%-2050=7030.3
请问老师,我们是生产企业,有家供应商红冲了一张去年开的原材料发票,可是我们去年就已经入了成本,今年收到的这张红冲发票怎么入帐呢?哎
老师好,软件产品即征即退,是嵌入式软件吗?
老师好合伙企业需要计提个人经营所得税吗
资产负债表中资产合计比负债和所有者权益合计多1万,应收账款中数据-1万,这种情况应该怎么处理啊
请问老师,小规模季度不足30万减免的增值税是记入营业外收入吗
老师,你好,对公户实质归还股东借款100万,但银行回单备注的是报销款,请问支付的100万是按还借款还是报销款做账
小规模公司,没有开发票的,报税时还需要计提未交税费吗?
22年有一张专票5万元,我们付款给A,A用另一公司B开发票给我们公司,这张发票原会计没做账也未勾选抵扣,对方B公司也未红冲,现在25年了,这张发票怎么处理好?老师这张发票勾选抵扣那儿还一直在。
同事想成立个体户,我登录e窗通平台,填写信息是同事的,对我会有啥影响吗
老师,申报是5万,但是账务处理是10万吧,要做5万无票收入。然后次月开票5万,红字5万无票收入,再做蓝字5万。 那5万无票收入,账务上是按5%计提还是1%计提呢?
怎么会是5%呢?只有3%才减按1%的哈
因为是别人问我,那如果是3%,5万无票收入账务处理按3%还是1%呢?
就是按50000/1.01换算为不含税收入,
哦,那就是税金也按1%计提,是吧,老师
5%税率,季度不超过30万,是不免征增值税的,是吧老师
是的,就是按不含税金额50000/1.01*0.01计算