同学您好,是的没错,这 是要的

老师,你好。我们6月份补开了3月份发票的,我们申报增值税时应该如何填写的?我们3月份出口销售了一批产品57870.65,当时没有开具发票,增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25,其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够,234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢?
老师你好,6月份有一次贷款忘记申报印花税了,现在要怎么补申报
老师好,生产型出口企业,免抵退申报汇总表的第一项:免抵退出口销售额(美元)是以哪个销售额和哪一天的汇率折算成美元的呢?例如:6月申报5月的出口退税,5月所开的出口发票里有部份是4月的报关单在5月才回来,出口发票里同时有4-5月的报关单。我要以哪个汇率来折算成美元呢。
老师你好,我6月份第一次有出口销售额,现在报6月份的税,增值税报好了,免抵税申报汇总表现在要不要报呢
三月开的出口销售发票 免税,增值税申报过了,发现开错了,6月份红冲又开了一张0税率发票,现在我申报增值税,这张发票系统没有读出来,我要在附表一16行手填吗?
老师,社保基数调整,需要补缴1-9月份调整部分,因为涉及有已经离职的人员,且补缴数额较小,如果公司全部承担费用,账面怎么做?
老师,这里怎么更改?
老师,两套账合并是新建一个账套录期初余额吗?
你好 老师 我们去年还是个体户核定征收 业务描述:货是去年卖出去的,也已经开了发票,那个时候核定征收,就没有做账,昨天收到货款,怎么入账比较合理?
老师,做合并报表是调期初余额吗?
董效彬老师接下把 董效彬老师接下把 怎么引入工时呢?工时是怎么来的呢?
咨询服务行业计提员工工资是否借主营业务成本,贷应付职工薪酬(金额是未扣社保金额)。待发放工资时,借应付职工薪酬贷银行存款其他应收款个人社保
从资产负债表看企业亏损多少的话,是不是用期末余额减去期初余额呢
老师,三季度的企业所得税申报表更新了,要填入职工薪酬,第一栏已计入成本的职工薪酬包含员工福利和工资和社保的计提数吗?也就是科目余额表的应付职工薪酬一级科目贷方数? 第二栏实际支付给职工的应付职工薪酬,是填入科目余额表的应付职工薪酬的二级科目职工薪酬的借方数吗?今年1月发去年12月工资,包含去年12月份的实发工资吗?
还没有发的工资在哪个科目看啊