您好, 是的,就是你说的这样的

购买10000元蔬菜肉类,对方没有发票,那么企业做账时收入20000-成本10000=10000元利润 在企业所得税汇算清缴时,是不是要(20000+10000)=30000,将该没有发票成本做纳税调增?
老师请问下印花税的问题,这边开普票金额是5000元,不需要开票的金额15000元,那报印花税时的金额按20000元来填还是按5000元来填。
增值税表没有开票的收入有20000元,印花税表那里是不是也填20000元
12月份有20000多的增值税没有交,然后1月份交了,那1月份的报表里的本期未缴纳税额是不是应该还有这个20000多的税额啊。本期已交的也应该有吧
商铺租金合同,约定月租20000元,也约定开专票,但是没有明确说明价税分离。那么计算印花税的基数是不含税金额还是整个 20000元呢?
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗