你好,学员 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款

老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师你好,我们公司是给卖家提供微信小程序服务的,合同上服务内容是微信小程序电子商城,并约定第一年不收取服务费,现在卖家卖东西的款都是支付在我们公司公帐上,现在我们要支付款项给卖家,对方要怎么开发票给我们
老师你好,我们公司给卖家提供微信小程序卖水果,收的款直接打到我们公司公帐上;我们公司和卖家签订合同是微信小程序电子商城;我们第一个是不收取服务费的,相当于免费;现在我们要支付给卖家货款 ,前面也咨询了老师,但是还是有点云里雾里的,我们相互都不用开发票。这个怎么做帐,能把分录发给我吗?有没有哪里有文件是关于这方面的
老师您好,第三方用我公司开发的小程序卖水果(买的人不开发票和我们买菜一样),小程序收款在我司银行卡上,我公司第一年不收费用,假如现在一共收到6100元,我公司转了6095元(对方开发票给我司)给对方,,我们当时想转账有银行手续费,留下5元,这个怎么做分录
老师,请问建造厨房一起买的厨房设备及厨具,可以一同计入厨房价值折旧吗,还是要分开折旧
1月份社保在2月份缴纳,请问可以把1月份社保在2月份计提2月份缴纳吗
老师好,请问全年发票收入30万,招待费发票5500,最后多少税前扣除?
老师,企业所得税年报中A05050职工薪酬支出及纳税调整明细表账载金额和实际发生额怎么理解填写
不是5次方吗,怎么是54次方吗
老师,个人所得税三险一金填写金额是个人部分的金额吗?例如工资1月份发放的是12月份的工资,三险一件填写的是1月份的,还是12月份的呢
老师新年好!请帮发下企业帮员工申报个人所得税APP下载链接,谢谢
老师,递延收益,出现借方余额是不是要调整?
老师,现在个税系统会自动跳出来未填写三险一金,不填有什么危害呢
12月忘记计提法定盈余公积,怎么处理合适?有什么风险?
这中间差额5元怎么做
差额计入财务费用手续费
汇算清缴的时候,这个差额要怎么处理
老师,合同签订第一年不收费,印花税报0吗
这个相当于你们收入,记入利润中
印花税怎么报
直接在电子税务局,点击印花税那里
差额5元,就报印花税5元吗?增值税这边报无票收入吗,也是5元吗
这个5元不用申报印花税
什么意思,不用申报印花税,那是零申报吗
是的,因为你们现在不收费,后续收费再申报印花税
那这个5元做在财务手续费里,汇算清缴的时候怎么做,增值税也是0申报吗
汇算清缴不用纳税调整,正常交税 增值税0申报