你好,学员 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款

老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师你好,我们公司是给卖家提供微信小程序服务的,合同上服务内容是微信小程序电子商城,并约定第一年不收取服务费,现在卖家卖东西的款都是支付在我们公司公帐上,现在我们要支付款项给卖家,对方要怎么开发票给我们
老师你好,我们公司给卖家提供微信小程序卖水果,收的款直接打到我们公司公帐上;我们公司和卖家签订合同是微信小程序电子商城;我们第一个是不收取服务费的,相当于免费;现在我们要支付给卖家货款 ,前面也咨询了老师,但是还是有点云里雾里的,我们相互都不用开发票。这个怎么做帐,能把分录发给我吗?有没有哪里有文件是关于这方面的
老师您好,第三方用我公司开发的小程序卖水果(买的人不开发票和我们买菜一样),小程序收款在我司银行卡上,我公司第一年不收费用,假如现在一共收到6100元,我公司转了6095元(对方开发票给我司)给对方,,我们当时想转账有银行手续费,留下5元,这个怎么做分录
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
这中间差额5元怎么做
差额计入财务费用手续费
汇算清缴的时候,这个差额要怎么处理
老师,合同签订第一年不收费,印花税报0吗
这个相当于你们收入,记入利润中
印花税怎么报
直接在电子税务局,点击印花税那里
差额5元,就报印花税5元吗?增值税这边报无票收入吗,也是5元吗
这个5元不用申报印花税
什么意思,不用申报印花税,那是零申报吗
是的,因为你们现在不收费,后续收费再申报印花税
那这个5元做在财务手续费里,汇算清缴的时候怎么做,增值税也是0申报吗
汇算清缴不用纳税调整,正常交税 增值税0申报