没有这个经营范围的,你问你税务局那边允许你们自己开吧,允许自己开经营租赁房屋租赁增值税9%,需要填写详细地址。次月申报就可以
请问,A公司是生产性企业,是一般纳税人,有自己的厂房,现在想把空余厂房出租一部分,请问如果对外开租赁发票的话,营业执照上需要增加什么范围吗?
1.某生产性企业为增值税一般纳税人增值税税率为13%,2019年5月经营业务如下①销售货物一批,开出的增值税专用发票上注明销售额100万元,另收取包装费和售后服务费5万元。货物已经发出购买方支付了50%的货款其余款项约定在两个月后支付②销售给某商场(小规模纳税人)货物一批,开出普通发票注明价款13.56万元③将自行开发生产的一批新产品用于广告样品,该产品无市场同类价格。已知其生产成本为10万元④购进批生产用原材料,已支付货款,取得的增值税专用发票上注明的税款为7.8万元⑤购进一批零部件,已付款并验收入库,取得的增值税专用发票上注明价款为18万元,税款为2.34万⑥从小规模纳税人处购买办公用品等1万元,取得普通发票⑦购进生产经营用固定资产,取得的增值税专用发票上注明的价款为33万元,增值税4.29万元⑧将企业闲置的厂房(2010年6月购入)出租,当月取得的租金收入为1万元,该企业选择简易办法征税已知本月取得的票据符合税法的规定并在当月申报抵扣题目:计算该企业当期的销项税额,可抵扣的增值税进项税额,应纳增值税税额,企业销售货物并出租闲置厂房属于什么行为应如何纳税
小太阳电器厂为增值税小规模纳税人,主要从事小家电的生产和销售,该公司2021年5月发生以下经营业务:(1)从一般纳税人处购入一批材料用于生产,取得增值税专用发票,注明价款5000元,增值税款650元,另支付运费,取得增值税专用发票,注明运费300元,税款27元。(2)委托外贸企业进口一批材料,关税完税价格20000元,关税税率6%,材料己验收入库。(3)销售自产产品100件,开具普通发票,含税售价为20600元。5、销售自产产品300件给某一般纳税人,应对方要求,开具增值税专用发票,标明价款160000元,增值税税款1800元。6,将使用过的批包装物出售,取得含税收入2472元,开具普通发票。7、将使用过的一台设备出售,原价4000元,含税售价1545元,开具普通发票。要求:((计算当月小大阳电器厂应纳的进口增值税额;(2)计算当月小大阳电器厂应纳增值税稅额;(3)为小大阳电器厂填写纳税申报表,进行申报纳税。
小太阳电器厂为增值税小规模纳税人,主要从事小家电的生产和销售,该公司2021年5月发生以下经营业务:(1)从一般纳税人处购入一批材料用于生产,取得增值税专用发票,注明价款5000元,增值税款650元,另支付运费,取得增值税专用发票,注明运费300元,税款27元。(2)委托外贸企业进口一批材料,关税完税价格20000元,关税税率6%,材料己验收入库。(3)销售自产产品100件,开具普通发票,含税售价为20600元。5、销售自产产品300件给某一般纳税人,应对方要求,开具增值税专用发票,标明价款160000元,增值税税款1800元。6,将使用过的批包装物出售,取得含税收入2472元,开具普通发票。7、将使用过的一台设备出售,原价4000元,含税售价1545元,开具普通发票。要求:((计算当月小大阳电器厂应纳的进口增值税额;(2)计算当月小大阳电器厂应纳增值税稅额;(3)为小大阳电器厂填写纳税申报表,进行申报纳税。
老师,请问,我们公司是一般纳税人企业,蒋租入的厂房其中一半转租出去,且开了增值税专用发票。在申报增值税时,表中需要把这部分租金收入分开填写在第4行,第1、2列中吗?还是不用分开申报,直接填写在第3行(9%说率的货物及加工修理修配劳务)第1、2列中。
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
房租费在开票系统中像开具产品一样开具吗,是专用发票还是普通发票
对的,是的,专票普票都可以的,你看对方的需求。