你好,开的是9%的吗?如果是的话,9%销售服务里面的。
采购商品,正常付款, 后面公司有返点 , 返回来的钱,需要给厂家开发票吗?
应交增值税明细账,是这样子登记吗?第一张图是借方,第二张图是贷方
开线路板设计发票,单位写“次”,数量写“1”,即使对帐单里包含2个订单5件设计也算1次,对吗?相当于一次干了这么多件数的设计活。
我想问下登明细账是先登三栏式还是多栏、固定
为什么调整长投其他综合收益的金额是360
老师您好!客户为我们垫付运费。并直接从货款里扣掉。请问账务上怎么做分录
我有一批库存商品,因为技术落后,产品已经发生贬值了,实际并不值那么多钱了,怎么做账?
老师,请问我们是装修公司,购买一批金蛋、用于客户签装修合同后砸的金蛋,这个入销售费用的什么二级科目
老师,我的进项是65696.28销项65504.34,留底191.94,麻烦帮我写下结转增值税的分录,留底在哪个科目忘记了
不会提高公司流动比率的有:公司从商业银行取得长期借款,为什么?
是的开的是9%的,
老师,是把收到的租金收入,填写9%说率服务、不动产和无形资产这行吗?
对的,是的,是这么做的。
这样就涉及到表三了。表三上面怎么填写?
9%第一列加税合计里面填写就是了。
圈起来的里面怎么填写
扣除项目不要填写,你又不是差额交税的。
本期发生额是不含税的还是含税的?
不填写,不填写,不填写。
第一列金额是表一第4行第1、2列合计。表三中,本期实际扣除金额如何填写
为什么不需要填写?
这里是差额交税填写的扣除项目,你们单位是差额交税的吗?
我们是一般计税额。老师我可以直接和其他货物销售额一起填在表一9%说率的货物及加工修理修配服务中,不分开填写可以吗?
不好意思,不可以的。
老师,我们转租出去的厂房取得收入,除了需要申报增值税,印花税。房产税需要申报吗?
对的,是的,自己的房屋需要交房产税、土地使用税,即使你们自己使用也需要缴纳的。
我们租园区的,不是自己的
那就房产税、土地使用税,不是你单位缴纳,房东来交,如果房东不交的话,税务局会要求企业交。
老师表三中,圈起来的,免税销售额什么意思?我们这不是申报了增值税了吗?
好,这里的是服务类的,只要开了服务类的,第一列的加税合计都需要填写,你就不要管免税的了。