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老师,请问,我们公司是一般纳税人企业,蒋租入的厂房其中一半转租出去,且开了增值税专用发票。在申报增值税时,表中需要把这部分租金收入分开填写在第4行,第1、2列中吗?还是不用分开申报,直接填写在第3行(9%说率的货物及加工修理修配劳务)第1、2列中。

2023-03-10 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-10 13:41

你好,开的是9%的吗?如果是的话,9%销售服务里面的。

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快账用户3910 追问 2023-03-10 13:42

是的开的是9%的,

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快账用户3910 追问 2023-03-10 13:45

老师,是把收到的租金收入,填写9%说率服务、不动产和无形资产这行吗?

老师,是把收到的租金收入,填写9%说率服务、不动产和无形资产这行吗?
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齐红老师 解答 2023-03-10 13:51

对的,是的,是这么做的。

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快账用户3910 追问 2023-03-10 13:52

这样就涉及到表三了。表三上面怎么填写?

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齐红老师 解答 2023-03-10 13:52

9%第一列加税合计里面填写就是了。

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快账用户3910 追问 2023-03-10 13:55

圈起来的里面怎么填写

圈起来的里面怎么填写
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齐红老师 解答 2023-03-10 13:55

扣除项目不要填写,你又不是差额交税的。

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快账用户3910 追问 2023-03-10 13:55

本期发生额是不含税的还是含税的?

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齐红老师 解答 2023-03-10 13:56

不填写,不填写,不填写。

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快账用户3910 追问 2023-03-10 13:57

第一列金额是表一第4行第1、2列合计。表三中,本期实际扣除金额如何填写

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快账用户3910 追问 2023-03-10 13:57

为什么不需要填写?

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齐红老师 解答 2023-03-10 13:59

这里是差额交税填写的扣除项目,你们单位是差额交税的吗?

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快账用户3910 追问 2023-03-10 14:01

我们是一般计税额。老师我可以直接和其他货物销售额一起填在表一9%说率的货物及加工修理修配服务中,不分开填写可以吗?

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齐红老师 解答 2023-03-10 14:02

不好意思,不可以的。

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快账用户3910 追问 2023-03-10 14:08

老师,我们转租出去的厂房取得收入,除了需要申报增值税,印花税。房产税需要申报吗?

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齐红老师 解答 2023-03-10 14:09

对的,是的,自己的房屋需要交房产税、土地使用税,即使你们自己使用也需要缴纳的。

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快账用户3910 追问 2023-03-10 14:10

我们租园区的,不是自己的

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齐红老师 解答 2023-03-10 14:11

那就房产税、土地使用税,不是你单位缴纳,房东来交,如果房东不交的话,税务局会要求企业交。

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快账用户3910 追问 2023-03-10 14:13

老师表三中,圈起来的,免税销售额什么意思?我们这不是申报了增值税了吗?

老师表三中,圈起来的,免税销售额什么意思?我们这不是申报了增值税了吗?
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齐红老师 解答 2023-03-10 14:15

好,这里的是服务类的,只要开了服务类的,第一列的加税合计都需要填写,你就不要管免税的了。

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你好,开的是9%的吗?如果是的话,9%销售服务里面的。
2023-03-10
同学你好 1.有些个人可能不需要开具增值税普通发票,不开具可以的; 2. 在会计分录的时候,还是会把增值税这块做出来的, 这样可以。 3.做出来的增值税,应该在季度,如果免的话,比如3月份的时候,转入营业外收入。 4.把未开票的租金收入,在季度填写增值税申报表时,直接填写到免税销售额那里,可以。 5.缴纳的从租房产税,应该和增值税申报表那里的累计数对应起来。
2021-01-19
第三个问题,分录是对的。
2022-04-19
同学你好 每月结束后次月都要申报的 分录就是 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-销项
2021-04-12
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
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