你好,学员。具体哪里不清楚

3.某食品生产企业为增值税一般纳税人,从事食品的生产和销售业务,2019年5一7月份发生以下业务。(1)5月份购进批农产品作为生产用原材料,取得收购凭证上注明价款80万元:向小规模纳税人销售自产货物,开具普通发票上注明价款为25万元;出售台2009年1月1日前购进并使用多年的生产设备,开具普通发票,取得销售额6万元。(2)6月份购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款30万元、税款3.9万元:向某超市销售-批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为50万元;将一批自制新产品全部出售给本企业职工,取得不含税销售额3.5万元,这批产品的生产成本为4万元,成本利润率为10%,无同类产品市场价格。(3)7月分购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款15万元、税款1.95万元;向某商场销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为40万元,另开具普通发票收取包装费2万元:向某百货公司销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为20万元,支付运输费用1万元,取得承运部门开具的增值税专用票。.上述票据已在当月通过税务机关的认证。
某食品生产企业为为增值税一般纳税人。从事食品的生产和销售业务。2019年5月至7月份发生以下业务。(1)5月份进购一批农产品作为生产用原材料取得收购凭证上注明价款80万元。让小规模纳税人销售自产货物开具普通发票上注明价款为25万元,出售一台2009年1月1日前购进并使用多年的生产设备,开具普通发票取得销售额6万元。(2)6月份。购进一批原材料。取得增值税,发专用发票上注明价款30万元,税款3.9万元向某超市销售一批资产货物开具增值税专用发票上注明价款为50万元,讲一批自制新产品全部出售给本企业职工取得不含销售。额3.5万元这批产品的生产成本为4万元。成本利润率为10%无同类产品市场价格。(3)7月份购进一批原材料取得增值税专用发票上注明价款15万元。税款1.95万元。向某商场销售一批自产货物。开具增值税专用发票上注明价款为40万元。另开具普通发票收取包装费,2万元。向某百货公司销售一批自产货物。开具增值税专用发票上注明价款为20万元。支付运费输用1万元,取得承运部门开具增值税专用发票。上述票据已在当月通过税务机关的认证。根据上述资料计算该企业个月应纳的增值税额。
计算题5.甲公司是一家生产小电器的企业,为增值税小规模纳税人,本年1月份发生下列业务:(1)外购材料一批用于生产小电器,取得增值税专用发票,注明价款15000元,增值税税额1950元;外购一台生产设备,取得增值税专用发票,注明价款40000元,增值税税额5200元;(2)委托外贸企业进口一批塑料材料,关税完税价格16000元,关税税率6%,支付相关税费后将材料运回企业,海关填发了增值税专用缴款书;(4)(3)销售40台自产小电器,取得含税收入15450元;将5件自产小电器无偿赠送给客户使用;(6)(5)将使用过的一批包装物出售,取得含税收入2060元;将使用过的一台设备出售,原值30000元,含税售价12360元。
3、某工厂为增值税一般纳税人,2021年11月销售产品,开具增值税专用发票价款12万元,销项税额1.56万元;销售给小规模纳税人产品品,开具普通发票销售额4.64万元(含税);将一批成本为10万元的产品用于对外投资。当月购入原材料并取得增值税专用发票注明价款6万元,税款0.78万元:当月支付水费并取得增值税专用发票注明价款3.5万元,税款0.39万元;购进一台设备,价款5.5万元,增值税专用发票注明税额0.88万元。要求:计算该工厂当月应纳增值稅额。(结果保留两位小数)
小太阳电器厂为增值税小规模纳税人,主要从事小家电的生产和销售,该公司2021年5月发生以下经营业务:(1)从一般纳税人处购入一批材料用于生产,取得增值税专用发票,注明价款5000元,增值税款650元,另支付运费,取得增值税专用发票,注明运费300元,税款27元。(2)委托外贸企业进口一批材料,关税完税价格20000元,关税税率6%,材料己验收入库。(3)销售自产产品100件,开具普通发票,含税售价为20600元。5、销售自产产品300件给某一般纳税人,应对方要求,开具增值税专用发票,标明价款160000元,增值税税款1800元。6,将使用过的批包装物出售,取得含税收入2472元,开具普通发票。7、将使用过的一台设备出售,原价4000元,含税售价1545元,开具普通发票。要求:((计算当月小大阳电器厂应纳的进口增值税额;(2)计算当月小大阳电器厂应纳增值税稅额;(3)为小大阳电器厂填写纳税申报表,进行申报纳税。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录