你好,学员。具体哪里不清楚

2、某小规模纳税人,某年某月经济业务如下:(1)外购材料批,取得增值税专票注明价款 10000元,税款1300元;外购设备一台,取得增值税专票注明价款30000元,税款3900元; (2)委托外贸企业进口材料一批,关税完税价格15000元,关税税率6%。 (3)销售50件A产品,价税合并取得收入12360元。(4)将2件A产品赠送给客户试用。 (5)将使用过的一批旧包装物出售,价税合并取得收入2472元。(6)将使用过的一台旧机器出售,原价40000元,售价15450元。 计算当期增值税应纳税额。
3.某食品生产企业为增值税一般纳税人,从事食品的生产和销售业务,2019年5一7月份发生以下业务。(1)5月份购进批农产品作为生产用原材料,取得收购凭证上注明价款80万元:向小规模纳税人销售自产货物,开具普通发票上注明价款为25万元;出售台2009年1月1日前购进并使用多年的生产设备,开具普通发票,取得销售额6万元。(2)6月份购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款30万元、税款3.9万元:向某超市销售-批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为50万元;将一批自制新产品全部出售给本企业职工,取得不含税销售额3.5万元,这批产品的生产成本为4万元,成本利润率为10%,无同类产品市场价格。(3)7月分购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款15万元、税款1.95万元;向某商场销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为40万元,另开具普通发票收取包装费2万元:向某百货公司销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为20万元,支付运输费用1万元,取得承运部门开具的增值税专用票。.上述票据已在当月通过税务机关的认证。
计算题5.甲公司是一家生产小电器的企业,为增值税小规模纳税人,本年1月份发生下列业务:(1)外购材料一批用于生产小电器,取得增值税专用发票,注明价款15000元,增值税税额1950元;外购一台生产设备,取得增值税专用发票,注明价款40000元,增值税税额5200元;(2)委托外贸企业进口一批塑料材料,关税完税价格16000元,关税税率6%,支付相关税费后将材料运回企业,海关填发了增值税专用缴款书;(4)(3)销售40台自产小电器,取得含税收入15450元;将5件自产小电器无偿赠送给客户使用;(6)(5)将使用过的一批包装物出售,取得含税收入2060元;将使用过的一台设备出售,原值30000元,含税售价12360元。
3、某工厂为增值税一般纳税人,2021年11月销售产品,开具增值税专用发票价款12万元,销项税额1.56万元;销售给小规模纳税人产品品,开具普通发票销售额4.64万元(含税);将一批成本为10万元的产品用于对外投资。当月购入原材料并取得增值税专用发票注明价款6万元,税款0.78万元:当月支付水费并取得增值税专用发票注明价款3.5万元,税款0.39万元;购进一台设备,价款5.5万元,增值税专用发票注明税额0.88万元。要求:计算该工厂当月应纳增值稅额。(结果保留两位小数)
小太阳电器厂为增值税小规模纳税人,主要从事小家电的生产和销售,该公司2021年5月发生以下经营业务:(1)从一般纳税人处购入一批材料用于生产,取得增值税专用发票,注明价款5000元,增值税款650元,另支付运费,取得增值税专用发票,注明运费300元,税款27元。(2)委托外贸企业进口一批材料,关税完税价格20000元,关税税率6%,材料己验收入库。(3)销售自产产品100件,开具普通发票,含税售价为20600元。5、销售自产产品300件给某一般纳税人,应对方要求,开具增值税专用发票,标明价款160000元,增值税税款1800元。6,将使用过的批包装物出售,取得含税收入2472元,开具普通发票。7、将使用过的一台设备出售,原价4000元,含税售价1545元,开具普通发票。要求:((计算当月小大阳电器厂应纳的进口增值税额;(2)计算当月小大阳电器厂应纳增值税稅额;(3)为小大阳电器厂填写纳税申报表,进行申报纳税。
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗