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老师,我有一家新办企业,资产负债表只填了,货币资金8200元,应付职工薪酬8200元这个表对不对啊?

2023-07-17 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 11:28

你好,这个表格不对的,你这个应付职工薪酬是什么业务的?

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快账用户4569 追问 2023-07-17 11:28

就是计提了一个人的工资

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:29

你好,那不对,你计提的是借管理费用贷应付职工薪酬吧,如果是的话,这个管理费用应该在未分配利润。

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快账用户4569 追问 2023-07-17 11:30

我也觉得不对,这个季度给他申报一看这好像不对啊!就是没有发生业务,然后计提了一个人工资。当时就这么填了,只是为了表双方平衡。

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快账用户4569 追问 2023-07-17 11:32

那照这么说,这个资产负债表上应该是什么样的老师。

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:34

那你们账上实际有钱吗?

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:34

如果有的话,这个钱是哪里来?

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快账用户4569 追问 2023-07-17 11:35

没有钱。我是想做一点老板借入

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:41

你好,那你多两个,一个是管理费用,一个是应付职工薪酬,你在未分配利润和应付中薪酬填写一样的,只不过是未分配利润填写负数,然后再做一个借款的,写1000,借库存现金贷其他应付款,让你的货币资金和其他应付款都是1000。

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你好,这个表格不对的,你这个应付职工薪酬是什么业务的?
2023-07-17
还有未分配利润减少100
2022-11-17
计提工资借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资借应付职工薪酬 贷银行存款 结转费用借本年利润 贷管理费用 上面分录可以看到,一借一贷都平了,只是管理费用变成本年利润放到资产表里了。
2020-10-12
没问题啊,你没有对公账户,但你可以有现金呀,那么你这个样子理解没问题的,应付职工薪酬是正常的呀,那个欠员工的工资。
2021-04-29
你好,同学,是这样的。
2021-03-30
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