你好,没有问题,这个是可以的
企业的汇算清缴和第四季度的报表一定要一致吗?有不一致的情况吗?我们是高新技术企业,有研发费用的,汇算清缴怕退税,所以年底报四季度时提了一些费用出来,可以吗
老师好,我们公司有研发费用,但是要到下个季度和汇算清缴的时候才可以加计扣除,现在要申报第二季度的企业所得税,研发费用加计扣除部分怎么做账务处理,才可以不多缴税呢
老师你好,我不是高新企业也不是雏鹰企业就是普通的一个企业,那我的研发费用在所得税汇算清缴的时候可以加计扣除吗
老师,您好!不是高新技术企业,只是普通的制造业,在汇算清缴的时候研发费用可以扣除么?是要填在哪个表?
请问老师,因为第二季度企业是亏损的,我就没有填报研究费用加计扣除,那么怎么补救?汇算清缴时可以一并填吗?
把收到a公司的银行承兑汇票背书给b公司 偿还行应付账款 怎么快会计分录
酒店重新装修的费用记什么科目
我们报废一批破损或者质量问题商品3万元,全部当废品销售,收到现金1500元。申报增值税只要申报1500元无票销售就可以吗
4月份发票单位填错了,现在红冲重开会有什么影响吗 我们是一般纳税人
老师您好,公司购买涂料,约定1个月内付款,到期未支付。收到供货商开具的价外费用(逾期利息),我们该怎么入账。
老师,我们是一般纳税人,合作社,从农户那收购了小麦,又销售给了粮食公司,我现在要给粮食公司开票,对方要抵扣,我应该开什么样的票,如何缴纳增值税。
请问,个体户注销,报经营所得A表,录入被投资单位信息,还是星号,但没有被投资单位,这个怎么填呀?谢谢
老师,我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同,预付款40万,尾款60万;但是走的钱都相当于上级拨款给我们,我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票,我做账: 借管理费用,贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票,我做账 借管理费用60,贷应付账款60,借应付账款50,贷一般会错开50 2025年,6月收到上级拨款10万(无票),我支付给A公司1 万 现在老板说,策划费相当于代付的,我们公司账上就不走成本了,因为成本太多了,走成往来,这样可以不 6月做账:收到上级拨款:借银行存款10,贷其他应付款10 支付A公司:借其他应付款10,贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢
老师,我们公司这个月的进项发票没有抵扣完,下个月继续抵扣,本月在电子税务局需要操作什么吗,做账需要做什么分录吗
公司要注销,名下的固定资产卖掉,是否公司一定要开发票给对方