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老师您好,在做发票入账标识时让选择已入账企业所得税前扣除 已入账企业说得税不扣除这个怎么选择 怎么理解

2023-07-17 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 14:34

你好,就是汇算清缴的时候,你调增不调增,税前扣除的就不需要调整。

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快账用户8672 追问 2023-07-17 14:36

那已入账企业所得税不扣除指的是那些餐费、招待费那些吗

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:38

你好,餐费具体的是什么业务出差的可以抵扣的,如果是福利费,按工资的14%抵扣,所得税也可以税前扣除,这些超过扣除比例的,你现在不知道,都一律按照扣除就行。

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快账用户8672 追问 2023-07-17 14:40

那这个入账标识我什么时候选择企业所得税税前不扣除

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:43

比如你们交的意外保险,这种做福利费,账上可以做汇算清交,全部调增。

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快账用户8672 追问 2023-07-17 14:45

那就是其余的统一选择企业所得税前扣除是这个意思吗

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:46

你好,你还有其他的什么业务的,你看具体的我想到的只有这个。

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快账用户8672 追问 2023-07-17 15:10

我们目前就采购机械设备、装修厂房、安装监控、地坪、购买实验室仪器、产品检测费、餐费、购买办公用品等

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齐红老师 解答 2023-07-17 15:12

啊,这些都可以抵扣的。

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快账用户8672 追问 2023-07-17 15:13

好的,那我这边就做入账标识都选择企业所得税前扣除就行是不

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齐红老师 解答 2023-07-17 15:14

可以的可以这么做的。

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你好,就是汇算清缴的时候,你调增不调增,税前扣除的就不需要调整。
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你好,正常业务的发票都是可以税前扣除的。
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