你好,就是汇算清缴的时候,你调增不调增,税前扣除的就不需要调整。

老师您好,在做发票入账标识时让选择已入账企业所得税前扣除 已入账企业说得税不扣除这个怎么选择 怎么理解
老师,数电发票入账标识,应该怎么选择,如何区分企业所得税税前扣除和企业所得不扣除?
老师电子发票入账标识我选择企业所得税前扣除还是所得税前不扣除
老师,您好!请问收到的红字发票在税务系统里发票入账标识里有一项入账用途:已入账(企业所得税税前扣除);已入账(企业所得税不扣除)应该选哪一项呢?
请问老师2024年4️取得的成本票选择在前一年度企业所得税前扣除 在选择发票标识的时候 入账时间该选择什么时候
从农民收购的农产品没有发票的话,只用合同可以入账吗?
请问董孝彬老师,个人所得税筹划,给公司法人老板做筹划,老板在三个公司都有工资,年底个税汇算缴纳太多,这种情况怎么筹划一下,合理避税?
老师,您好!我们是民办高校一般纳税人,现在处置旧学生公寓家具,对方要求我们开专票,请问一下2026年的政策是否开专票也可以享受3%减按2%征收?有没有相应文件支撑
内账的利润需要每个月分配吗
你好,手撕发票25年印制的,没填开票日期,26年可以报销不
外经证已经反馈 但是地址填写错误 发票要重开该怎么办
老师,您好!我们是民办高校一般纳税人,我们学校有一些横向课题需要开发票,之前我们开票的项目名称是研发和技术服务-技术服务费,现在税收分类改了,我们开生产生活服务-专业技术服务是否合适?
公司是做跨境电商的,现在店铺收入在国内公司确认, 平台费用和收入录分录的时候,金额是用原币还是可以换算成人民币?
老师,老板说业务那边有些发货了不知道有没有开票,这个有没有什么好的方法可以解决。
老师,如果我今年用了以前年度损益调整,是不是报表的期初数就和25年12月的期末数对不上了
那已入账企业所得税不扣除指的是那些餐费、招待费那些吗
你好,餐费具体的是什么业务出差的可以抵扣的,如果是福利费,按工资的14%抵扣,所得税也可以税前扣除,这些超过扣除比例的,你现在不知道,都一律按照扣除就行。
那这个入账标识我什么时候选择企业所得税税前不扣除
比如你们交的意外保险,这种做福利费,账上可以做汇算清交,全部调增。
那就是其余的统一选择企业所得税前扣除是这个意思吗
你好,你还有其他的什么业务的,你看具体的我想到的只有这个。
我们目前就采购机械设备、装修厂房、安装监控、地坪、购买实验室仪器、产品检测费、餐费、购买办公用品等
啊,这些都可以抵扣的。
好的,那我这边就做入账标识都选择企业所得税前扣除就行是不
可以的可以这么做的。