电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报。

我公司出口企业,出口退税申报后,税款已退了,但是专管员打电话说,进货方属于非正常企业发票用不了,要更正申报,并且退回税款,请问我具体需要怎么做?稍微详细一点,谢谢
老师你好!请问就是我昨天在个人所得税申报四月份综合所得的时候,申报失败,反馈结果是:系统检测到你税款所属期为【1】月的申报数据发生了变动,请同步更正【1】月后的申报数据。这个我怎么处理呢,我今天得申报不然逾期,帮我解答一下吧谢谢老师。
请教,印花税申报错了,要更正一下,如何更正呢,谢谢,具体的步骤
你好,印花税已经申报并交款了,去哪更正申报?具体步骤说一下,谢谢你了
印花税更正申报的具体流程说一下,谢谢你了
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
点了更正申报了,然后那?
然后怎么改数据?
先去修改你的税源采集。
点哪里?另外之前交过一部分印花税了,不会让重复交吧?
您好,请您先点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】—【财产和行为税申报税源采集】模块修改税源成功后,请点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】—【财产和行为税申报查询维护】查到需要更正的记录后点击操作下方的【更正】,“更正”界面可点击【计税】,检查信息无误再点“更正”即可。
你好,你看看我点哪个?谢谢你了
哪有按期应申报?
开始申报的时候,是在单独的印花税里面,还是财产和行为综合申报里面?
你怎么上方有一个单独的印花税季度申报?
你看左边,不要看另一边,另一边只是显示申报成功的东西
最左边更正申报里面找一下。
没有的话就里面有一个历史申报查询。
我点一下,你看看。我按照顺序来
选中这条,点击下一步
然后就是这样的图片,再怎么办?
你好,上面不是有一个重置
这样对吗?
你好是的,是这么做的。
不行,没用,动不了
你第一个图片综合,你看一下有没有
计税依据那已经改过来了,已交税额没动,这是什么情况?
没事了,大胆点就行
已交税款,你看一下自己能填写吗?这里一般是填写不了的,如果有重复交税,你可以申请退回。
没事,刚开始我以为还是让我交那么多,已交税金那显示的0,申报完成后,点击交款时,系统自动把之前已交的税款抵了,我交的是剩下的那部分
那就是可以了,只需要补交就行。