你好,普通的空调的话,劳务就可以

老师,我们公司是做消防维保服务的(一般纳税人),开票是:*建筑服务*修缮服务(3%)。现在有些客户就是提出质疑,说维保服务不属于建筑服务的,要求我们开消防维保服务,请问我该怎么解释还有最正确的应该是怎么样开具呢
请问这样开票可以吗,*劳务*维修空调工程服务
请问这样开票可以吗,*劳务*维修空调工程服务,还是说应该属于税收编码为建筑服务
空调的配电安装,税收编码是什么,怎么开票,具体说下,谢谢。客户想开劳务发票,这个属于建筑服务了么
小规模纳税人,建筑服务行业,就是包工程装修铺设水电的开专票现在还可开1%吗?请问可以不用开建筑服务编码,直接开劳务编码吗?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
中央空调
你好,中央空调的建筑服务 依附建筑物
老师,就几千块钱,*劳务*维修空调工程服务,可以吧
可以的,可以这么做的。