同学你好 需要更正的 这个暂估的汇算清缴之前没有发票就要调增
交易性金融资产处置公允价值变动损益用不用结转到投资收益
请问老师,生产成本先计入主营业务成本,主营业务成本就能结转损益了吧
老师 我想请教两个问题 问题有点长 辛苦老师解答一下~就是我们今年有高新复审 然后做高新企业有补助吗 补助30万 然后呢科技局的就可能要来企业检查 现在呢是这么个情况 1.今年我们高新复审,出的专项报告里面的研发数据的金额是按照我们账上的数据来的 ,企业所得税年报的数据是按照加计扣除的金额来的 我填107012的数和填107041的研发数是一样的 但专项的数又跟年报填的数不一样 因为23年被坎掉了一个项目所以没能加计 这个到时候该怎么解释呢 需要写情况说明差异吗
老师您好!光猫押金收取客户现金,以后客户不用要退回给客户的,需要开正式发票吗?
小规模纳税人应收账款收不回来怎么做账?
去年暂估了成本10万,今年企业所得税汇缴前补进来成本票5万,应如何记账
进项税额转出科目的依据是什么
老师,我刚 发现有两张票的项目名称写错了,本来是有色金属的,我选的时候选错其它废有色金属[捂脸]我不打算作废了,可以?
请问假如我们一般纳税人开了一张200万的3个点建筑劳务票出去,工人会再开票进来给我们,但是是在我们开票出去以后隔月,可以抵扣200万的增值税
老师,总公司跟A公司签合同了,总公司是河北省石家庄市的,A公司的这个施工地址在河北省沧州市,就目前的情况来看,能不能分公司给A公司开具发票
老师是有发票的,但是需要对方冲红掉,现在就是要把去年的成本做成负数分录
我是小企业准则的
那就原分录负数红冲然后再按照发票来做
老师是不是跨年红冲收入或是成本,是不是都不需要去调整汇算清缴,只需要调账就可以了
同学你好 对的 是这样的
那老师我去年入账结转的成本需要对方红字发票给到我入账附在负数的分录后面吗
同学你好 嗯 这个红冲了然后按蓝蓝字发票来做
不需要对方在开给我了,现在存在的问题是,对方有合同和发票,但是个人垫付款了,走对公转账钱回不来了,叫对方盖个公章的现金收据也不愿意,相当于拿完钱就不配合了,那老师就叫对方红冲发票不在开了可以吗
同学你好 这个可以的
那老师我如果被查这个跨年冲红需要个啥理由比较好呀
同学你好 不再开蓝字发票吗
是的在开具,对方资金流也不能对公转账,也不给我现金盖公章收据,相当于三流还是不能一致
这个没事呀 可以做委托付款
问题是我们老板不同意,不走公账或是公章盖章怕对方赖账起诉我们,我们已经因为一个项目被起诉了
另外一个项目就是有合同,没有同意开票就起诉我们没付款,问题是材料质量有问题,所以我们老板被搞怕了,所以想到对方不认的话,明明收到别人的现金,说公司没付钱起诉我们,我们说都说不清,主要是收了人家发票了
同学你好那就按发票来付款
老师能直接红冲发票就可以吗,问题是付不了款我电话打了十几次 了对方给我拉黑了,相当于我现在没办法了
同学你好 给他们钱都不要吗
个人垫付了,在转公账,对方不同意转回来,嫌弃麻烦呀,还有就是上了年纪的人很难沟通,我真的尽力十几个电话,直接拉黑了,我是实在没办法了
做委托付款协议一般就可以的