正常来说,您这个不符合免申报。嗯,因为你补交这些税款,说明你前面那个些收入没有全额正常申报纳税。

老师,请问,21年12月的个税申报,没有填写专项扣除,导致交了60元个税,已扣款,然后跟代账公司说、代账公司又更好了申报表,把专项扣除加上了,就正好不用交税了,代账公司还说汇算清缴时候能退回来,可是个税汇算清缴时候没有这个60元啊
老师,请问员工今年工资加年终奖后应交税费减去已交税费还应补税360元,单位申报12月工资时要给他代扣代缴这360元吗?因为看应补税400元以内汇算清缴时可以不做汇算清缴不补税那公司是不是就不用给他代扣代缴这360元了?
老师,请问下2022年年度汇算 工资102900元 专项扣除之后,应交税是760.33元 已交126.25元 补交634.08元 申报的时候,可以选择享受免申报吗?如下图
老师您好,需要麻烦您帮我算一下需要补交多少企业所得税税额。 情况如下:专管员说我们2022年研发人员工资加计扣比例太高,我调出不符合的研发人员工资金额是156万元。我们公司研发费用享受的是100%加计扣除。2022年申报企业所得税的时候,可结转以后年度弥补的亏损额显示为128万元。 那我调出的156万元需要补交多少的税款。能麻烦老师帮忙算一下吗? 附件为2022年的企业所得税年度申报表。
老师好,个体工商户在申报年报时候,也就是B表,出现以下显示:根据您的综合所得收入情况,已将您经营所得汇算清缴申报的减除费用置为0元,您将在综合所得年度汇算中享受扣除,是否同意并继续? 我选择是就会出税,选择否,就是0;到底应该如何选择?选择否的话,会不会影响综合申报?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
正常小于12万正常申报纳税的情况下,是不用补交税款的。
那怎么办?是不是交税金额低于400元就可以享受免申报了
12万 那我这个是不是 也可以不用补交税的
收是的,正常来说你这个超过400元了,应该交费才对。
这个说明你12万的收入原来没有全额交税,要是全额交税不会出现补税的。原来12万的收入,你要是全额正常申报交税了,那你就不用补交税款了也是免于申报的。
那只能去税务大厅交钱了?
一家是通州市 一家是禹州市 两家公司发工资了 但汇算地 写的通州市 那么交税的时候 只能汇算地交?
是的,你选择哪个公司汇算清缴就去哪个公司所在地的税务局。 建议您去之前先打一下12366沟通一下,然后按照税务局说的处理。
好的 主要是现在人从通州回到禹州了 现在不去了
好,是的,您打电话先问一下,然后按照税务局说的处理就行了。
好 谢谢老师
客气的,祝您工作愉快。