不用转到固定资产,就这样就行了
请教,出售公司使用过的固定资产 (汽车)末开销售票。当时购买时进项也末抵扣。银行已收到款。分录怎么做。当时购买时分录: 截止12月 累计折旧:17801.96 借:固定资产 - 汽车 :74336.28 - 购置税 :7433.63 -进项税 : 9667.72 贷:银行存款:91437.63
请教,出售公司使用过的固定资产 (汽车)末开销售票。当时购买时进项也末抵扣。银行已收到款。分录怎么做。当时购买时分录: 截止12月 累计折旧:17801.96 借:固定资产 - 汽车 :74336.28 - 购置税 :7433.63 -进项税 : 9667.72 贷:银行存款:91437.63
公司当月办公室购买电脑七千多,已使用,分录:借,管理费用,借进项,贷,银行存款 已结账。要转到固定资产,次月应该怎么转?固定资产卡片也是次月建立吗?
你好,请问本公司(小规模纳税人)建立光伏工程,3月项目完工投入使用,由于10月还未审计,可以先3月暂估转固定资产.4月固定资产折旧,7月收到的监理费发票含税1个点,怎么做监理费会计分录,7月计提借:在建工程贷:应付账款,支付的时候借:应付,贷银行可以么?请问监理费需要转固定资产么,在几月进行呢,分录怎么做?10月还产生了审计费,也同样么?
公司购买两套房做办公楼用,做的分录:借:固定资产-办公楼 **万,应交税费-应交增值税进项税,贷:银行存款/应付账款, 然后次月计提折旧是按多少年算呢?可不可以一次性做成本?还是汇算清缴时要单独拎出来核呢
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
老师,就是交的水 电费想要发票,上哪去开
具有盈利性的民办医院需要缴纳哪些税?税率分别是多少?
老师您好,新季报表需要填职工薪酬,社保费我直接入了费用,没能过职工薪酬科目,填报时我要加上社保费用吗?
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?