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老师,像这种情况应该怎么样处理比较好?

老师,像这种情况应该怎么样处理比较好?
2023-07-18 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-18 16:18

您好,等于说,你们开了票,他们但是直接扣走了,没有对公户

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快账用户9710 追问 2023-07-18 16:23

对方开给我们的票已经在平台上把这笔款扣掉了,没有往来流水

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快账用户9710 追问 2023-07-18 16:24

我们开票过去都是在平台提现 平台提现到公户

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齐红老师 解答 2023-07-18 16:58

嗯对,那你们直接就是作为费用处理了这个

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您好,等于说,你们开了票,他们但是直接扣走了,没有对公户
2023-07-18
你好 你需要按你们银行回单分业务来做 。 比如手续费的 你可以月末一起来做一笔汇总的分录
2020-07-08
收票,借:成本费用科目,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款,付款时借:应付账款,贷:银行存款
2022-05-27
你好,您遇到什么不好处理的情况了呢
2022-04-07
你好 俱体是要处理为什么呢
2020-12-01
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