需要把往来做平,然后存货这个需要处置的交税 然后未分配利润分给老板,不用再交费了。

目的:练习资产负债表和利润表的编制 资料:华光公司2021年的有关财务数据如下:销售收入100万元,工资津贴15万元,银行存款26万元,应收账款10万元,销售税率5%,设备30万元,应付账款25万元,房屋租金支出8万元,管理费用12万元,应付职工薪酬8万元,所得税率25%,库存商品35万元,销售成本50万元,所有者投入资本40万元,年初留存利润13万元。(税金均尚未缴纳) 要求:利用上述资料编制华光公司2021年资产负债表和利润表。
练习资产负债表和利润表的编制 资料:华光公司2021年的有关财务数据如下:销售收入100万元,工资津贴15万元,银行存款26万元,应收账款10万元,销售税率5%,设备30万元,应付账款25万元,房屋租金支出8万元,管理费用12万元,应付职工薪酬8万元,所得税率25%,库存商品35万元,销售成本50万元,所有者投入资本40万元,年初留存利润13万元。(税金均尚未缴纳) 要求:利用上述资料编制华光公司2021年资产负债表和利润表。
个体工商户资产负债表应收600万,应付500万,存货200万,未分配利润300万,请问老师办理税务注销需要缴纳多少税费?
老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除,在2024年3月做了汇算2023年企业所得税,纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税) 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万,要怎么做报表才不会难看
老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除,在2024年3月做了汇算2023年企业所得税,纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税) 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万,要怎么做报表才不会难看?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
存货都已经没有了实际上,就是账目上面还有,这个怎么处理好呢?
账上有就说明你以前应该是少确认收入了,所以你现在还要正常确认收入交税。
老师针对这存货的200万清算会产生多少税费分别大概多少呢?
增值税 200/(1%2B税率)*税率 附加税 =增值税 *12% 买卖合同 印花税 200万 *万分之三