做相反分录,冲减部分收入

老师,我销售材料,借:应收账款 贷:主营收入 销项税 ,结转成本 :借:主营业务成本 贷:库存商品 期末损益也自动结转了,但是期末主营业务成本借方还是有此次交易的余额,这是为什么
销售货物,内账不考虑应交税费 发生交易时 借:应收账款 贷:主营业务收入 过了两天退了部分货应该怎么记账?主营业务成本我们是月末一次性结转了。
老师你好 公司之前销售了一笔货物,开出了发票,但是没有收到对方货款,现在对方全部退货到我们仓库了,需要开红字发票,然后做账如下,您看下对不? 之前刚销售出去货物的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了,这样反着做,可以吗? 借:主营业务收入 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应收账款
老师您好,我想问下就是我开了发票,做了借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交销项税,结转成本的时候这个主营业务收入怎么结转呢老师
当月付货款时:借预付账款,贷银行存款。收到货物未收到发票时:借库存商品,贷预付账款。当月出售货物时:借主营业务收入,贷应收账款。月末结转时:借主营业务成本,贷库存商品。次月收到发票后怎么做分录?我前面的分录对不对?
会计培训机构开密训班,请的老师讲课,老师给会计学堂开培训费还是开咨询费发票
一般纳税人除了火车票,机票是普票也能抵扣外,还有其他的吗
12月1日报年终奖,但是在12月发的,没关系吧?
老师,我们公司是给快手做售前售后客服服务的,现代服务业,咨询服务费的发票税率是几个点。我们是小规模纳税人
老师,公司是农副食品加工,本年有些月份收到有当月未抵扣的原料票,没有做账,直接在次月勾选抵扣,这样处理合适吗
请问老师,压缩机冷却液采购来了入什么科目?
老师企业贷款自建厂房的账务处理
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
数电发票不写对方号吗可以吗
老师,请问我现在要更正24年的工资薪金,增加人工申报24年员工工资薪金。要到税局前台去帮忙更正,因为自己这边操作不了。人员是在我自己这边的电脑端增加进去了,去到税局那边,只要帮忙补申报,24年每个月的工资薪金就可以了,人数是逐月减少的。我提供给税局前台那边的表是可以直接导入他们内网的工资薪金申报表。请问我逐月减少的人员是直接删除还是这些人员0申报呢??
借:主营业务收入,贷方负数 贷:应收账款 对吗?
可以的,分录是对的