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老师你好 之前交接到手的账他做了预付账款 到我手上我收到票我做了应付账款但是我已经结转下年了 这样我账应该怎么调整

2023-07-18 23:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-18 23:20

同学你好,借应付账款 贷预付账款。对冲一下就可以了

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快账用户4655 追问 2023-07-18 23:22

可是应付账款会增加负数 本来应付账款-1 对冲好是-2

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齐红老师 解答 2023-07-18 23:27

产生这要的问题,要么就是对方票没有开够

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齐红老师 解答 2023-07-18 23:27

要么就是自己多付钱了

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齐红老师 解答 2023-07-18 23:27

或者自己账做错了

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齐红老师 解答 2023-07-18 23:28

需要把账认真对一下,找一下具体原因

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同学你好,借应付账款 贷预付账款。对冲一下就可以了
2023-07-18
同学你好,直接在8月份新增一张对应的其他应付款凭证就行
2020-09-07
你好 如果是你想查清楚 搞清楚 还是要调整之后再做分录的 如果不对之前的数据负责 只是负责你现在的数据 你就按照正常的收款程序做就可以了哈
2024-04-13
同学你好 这个可以的
2021-07-07
你好,科目应该应付账款,但是做到应交税费进项税额科目下了 是应当计入 应付账款的贷方,还是借方?  做到应交税费进项税额科目下了,是计入了借方,还是贷方了
2023-03-31
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