您好,可以其他应付款过度一下,这样方便以后查询。

像这样的原始凭证是不是 直接做 借,库存商品 应交税金(进项)贷,银行存款,不需要去做应付账款科目,再去付了银行存款了,直接可以做一笔分录
老师,比如我报销一笔款,我做一笔分录是,借管理费用,贷:其他应付款,然后我付款的时候做,借:其他应付款,贷,银行存款,那我做报销分录的时候不就没有银行回单了?
老师,报销费用很多笔分录,一笔支付出去的,各个凭证我可以直接贷银行存款吗?还是先贷其他应付,再整做一笔银行存款,谢谢
老师,有一个问题想问一下,嗯,公司的费用报销都是先有一部分是先同事垫付,然后再进行费用报销支付,我需要做两笔分了吗?一笔是借:费用,贷:其他应付款,另外再做一笔借:其他应付款,贷:银行存款。还是可以做一笔处理,借:费用,贷:银行存款
员工报销费一批,都是各种费用,我们对公支付给个人,请问记账的是挂其他应付款,然后按费用分类一笔一笔冲减其他应付款,还是一笔直接记到各项费用上贷银行存款
我转了12w, 对方开11w发票, 还有1万开的法人名字的发票? 然后联系不到上家了。 请问法人名字发票入不了帐吧?有什么方法消吗。
员工借款,年底前必须要归还吗?
你好老师,我们10月暂估的加工费,后续不让对方干活了,也没有发票,11月可以直接做相反的会计分录吗?
收到稳岗补贴,企业如何做账
请问学堂有建筑施工企业财务制度吗?
老师,9月份我公司来给广东一个项目一张外经证,税款当时已经缴纳,也有完税证明。现在客户要预缴表,请问他指的预缴表是什么?不是已经有完税证明了吗?
老师,请问一下两个单位之间的往来款,纯转账业务,怎样可以开票合规化吗?
老师 一般纳税人做账用不用把计提增值税放到做完收入后面 有没有先后顺序呢
老师,如果公司之前应付职工薪酬有期末余额,但是公司不付工资,该怎么处理做账
老师,生产型企业,准备做首单退税申请,是不是要过了这个月,然后在税务局做退税申请?退税联11月初拿到3份,其中两份是10月底的,一份11月初的,我可以只开11月的一份发票,然后过了这个月去申请首单退税吗?