同学你好 做固定资产清理捐赠的就可以 计入捐赠支出

请问哈老师,我们是行政单位,目前还有基建账,现在有几个问题,一个是:我们业主方已经帮施工方代缴税款,并取得税票,无发票,可以转固定资产么?一个是:基建账中的基建拨款,在项目转固定资产后如何处理账务。谢谢了
老师,在吗?我想问一下我单位有一项固定资产已经提完折旧,现在因无法使用发生报废,如何进行账务处理?
请问老师,事业单位的固定资产在半年前已经捐赠出去,账上还一直在计提着折旧,请问现在该如何进行账务处理?谢谢
老师好,请问10年前开具的空调发票,户头是空白的,但入在了公司账上,一直没有计提折旧,请问现在应该如何处理比较好呢?谢谢
请问老师,去年购买的一台设备,已经做了资产卡片,提了折旧,现在机器达不到使用要求,已经退给厂家了,请问账务上该怎么处理,谢谢
请问这半年账上多计提的折旧需要冲回吗?具体账务处理请老师列示一下
嗯 多计提的原分录负数红冲
具体怎么做分录 ?? 政府会计不熟悉
同学你好 你计提折旧的时候咋做的 现在做相反分录
肯定是记到单位管理或业务管理费用了啊,请老师做个分录咋这么难
我得知道你的折旧分录咋做的才可以给你分录 借业务管理费负数 贷累计折旧负数
额 请问 捐赠怎么做??
借:资产处置费用 累计折旧 贷:固定资产