您好 1.追溯计提折旧:根据会计政策,应该对这些资产进行折旧。可以计算从购买日期到现在的折旧额,并做相应的会计分录。 2.资产清查与调整:由于发票户头是空白,首先要确认这些空调是否确实属于公司。如果确认是公司资产,应根据实际价值调整资产账户。 3.税务处理:对于过去未计提的折旧,可能需要与税务部门沟通,看是否需要进行税务调整。

老师您好,22年7月一批配件已开票入账,10月份业务员和供应商都糊涂了又开了一次发票入账,现在12月份才发现,之前的都已经入账装订成册,请问12月应该如何做账务处理?谢谢
您好,公司买了台二手车,一直没有过户没有发票,已经提车半年。预计下个月可以过户取得发票了。请问这台车应该从什么时候开始折旧呢?是提车的时候还是取得发票的时候?这半年账上一直挂着的是预付账款,该如何处理?
老师你好,咨询一下,公司有6台小货车,去年12月份购置的,取得进项发票,之前公司是挂代理记账的,也没有提供资料给外账登记固定资产并计提折旧,请问,现在我司开始经营有收入的了,我该如何调账,不计提相应的折旧额?
老师好,请问10年前开具的空调发票,户头是空白的,但入在了公司账上,一直没有计提折旧,请问现在应该如何处理比较好呢?谢谢
老师 请问 2019年的货款 已付款 对方已开发票 但是发票一直没有交给我们入账 现在对账发现了这张发票 应该如何处理呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师好,您的意思是: 1.计算从购买日期到现在的折旧额,一把追溯计提折旧,做一笔分录是吗? 2.如果确认是公司购买的空调,假如购买时原值是2000元,现实际价值是100元,按照100元做调整吗?那1900元应该怎么处理呢?
1.是的,你这样理解是可以的 2.不处理,因为当时的账务处理是正确的
老师,您说的第二条,根据实际价值调整资产账户,请问如何调整呢?
可以把问题描述一下吗
就是确实是公司购买的空调,只是开具发票的时候户头是空白的,您在回复的第二条里面说——如果确认是公司资产,应根据实际价值调整资产账户,我想问的是如何调整?
你们要调整资产的价值的 借:在建工程 累计折旧 贷:固定资产 然后你把金额转到在建工程科目,之后再转到固定资产
老师好,您说的这个我怎么不懂呢?为何要走在建工程?再从在建工程转到固定资产呢?
因为你后面追问的,是在问如何调整啊 要通过在建工程来调整的
当时10年前用空白户头发票入账的时候,分录如下: 借:固定资产 贷:库存现金 现在就按照您说的来做调整吗?
是的,你这个分录是第一个问题的