借银行存款 借管理费用负数
请问,公司代买车辆保险后收到保险公司发票怎么做分录?(收到代买保费:借:银行存款 贷:其他应付款 支付保费 借:其他应付款 贷:银行存款,那么公司收到保险发票怎么做分录呢?)
老师,我7月付的保险费,借管理费用,贷银行存款,10月份发票回来我怎样做分录,谢谢
车辆交保险是不是这么做分录? 借:应交税费-车船税 管理费用-保险费 贷:银行存款,做完分录后续车船税怎么处理?
2月付了一笔保险费,做的是借管理费用保险费贷银行存款,3月时收到专票并抵扣,怎么做分录
5月购买车保险 借:管理费用 贷:银行存款 6月发现有问题,退回保险费怎么做分录
请问,25年的领先一步和敲重点在哪里购买?
老师,怎么确认购买方已勾选认证抵扣发票了。要开红冲发票?
交地坪开的发票要交印花税吗
老师你好,我司在24年预收了一张发票,24年12月入帐了,但是现在结算需要红冲掉这张发票,到时候账务需要怎么处理呢
老师,公司按合伙经营分红,成本费用等需按部门分摊,要怎么建账呢
老师,零售业,买自己的产品送礼。那可以开回发票,一边收回入销售收入,一边出费用吗?
老师,我22年有一笔钱属于重复入成本了,现在需要冲销掉,当时的会计分录是借:合同履约成本-工程施工-劳务费 160000 贷:银行存款 160000,当时正确的分录应该是借:应付账款 160000,贷:银行存款 160000,现在调整的话需要通过以前年度损益调整这个科目吗?具体调整的分录应该是怎么样的
商业承兑汇票如何承兑
老师,我申报社保扣费,为什么不同步医疗啊?北京这边,怎么解决
老师 这个营业外收入 需要按一般纳税人计征13个点的增值税吗
银行存款钱多了,怎么做负数
就相当于冲销你的管理费用
明白了 借:银行存款 借:管理费用 红字
是的就是这么做账的