你好,收到二手车发票,这个是什么意思?

老师,您好,对方公司卖一辆二手车给我们公司,去开二手车销售发票的话税率是多少个点呢?我们买到这个车收到的发票可以进项抵扣不?
请问老师,我是二手车销售公司,小规模,我只能开反向的二手车销售统一发票(就是我购买二手车的发票),我销售二手的车发票,自己不能开,是由二手车交易市场开具的,二手车交易市场开具的二手车销售统一发票,票面上没有税额,我申报增值税的时候,怎么办
老师好,我们公司是买卖二手车的,收到二手车发票合计633500元,这个增值税我要怎么申报呢,附表一的销售额是填多少呀,还有应交税额和实际交的税额是多少呢
老师我们小规模公司出售已使用的二手车 没开发票,应该只有二手车交易的开了发票 这个票没给我,我想问下怎么才能查到卖了多少钱?好申报增值税呀
公司转让二手车,二手车销售统一发票上面没有税额要交增值税吗,如果要交的话交多少,公司8月开票已交税,电子税务局有张二手车销售统一发票,是转让同一辆车,但是两张发票金额不一样,增值税怎么处理申报呢
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
买来的车还过户给你单位了吗?
是之前过户在我公司名下的车销售出去,要交增值税,但是我只知道金额是63350,上面也没税,所以增值税不知道怎么填金额和税额
你好 到底是633500,还是63350? 一般纳税人还是小规模的。
发票上面的是加税合计。
是633500,所以这种二手车的增值税我要怎么填数据呢,有附表一的销售额和税额,还有减免税申报表的减免额不知道填多少,这个要怎么算的呀
公司是一般纳税人
你好,你这个是销售固定资产,就不应该按照销售二手车了,单位是一般纳税人减易计税的633500除以1.03,这个填写到销售额简易计税3%销售货物里面,然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
不是销售固定资产,是销售二手车,我们就是做二手车销售的,这样要怎么算呢
633500除以(1加0.5%) 不含税的销售额。
倒数减免的2.5%带主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额,实际抵扣金额,那你上面告诉我的信息有问题, 不是你收到的二手车发票是你开出去的。
减免额是怎么算的呢
我明白了,谢谢老师
不要客气,工作愉快。