你好; 备注服务器款项
分录题天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;为啥第三个,借:固定资产304.8贷:在建工程304.8对不对
长青机械公司2022年10月发生下列有关固定资产和无形资产构建过程中的经济业务。(1)收创购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额270元;全部款项开出转账支票支付,设备直接交付车间使用。(2)收创2号线生产线工程购买生产用WI型车床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价250000元、价款500000元、税额65000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元。收创银行转来的“委托收款凭证(付款通知)”,经审核无误,同意付款,设备已运抵企业并直接交付安装。(3)生产线工程的土建工程企业自行组织力量进行产品仓库的建造,耗用生产材料记175000元。(4)生产线工程WH88型车床的安装委托通达机械安装公司进行,结算要装费收创的增值税专用发票上注明:价款20000元税额1800元,全部款项开出转账支票付记。(5)生产线工程安装完毕,经验收合格达到预定可使用状态,计算并结转工程成本。会计分录怎么
阿里妈妈有限责任公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2021年12月,该企业发生如下经济业务或事项。 要求:编制各项业务会计分录。 (1)接受“马云爸爸”企业投资增加一台设备,双方协商设备入账价值为400000元,股份数350000,已办理产权转移手续。 (2)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税额为13000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,并收到购货方开出并承兑的商业承兑汇票。 (3)在建工程领用生产用库存原材料30000元,应由该批原材料负担的增值税额为3900元。 (4)计提本月固定资产折旧费用共4000元,其中车间计提1000元
公司A从事机械租赁业务,购买固定资产-机械设备,是股东用转走的公户账款支付的,现在还挂在A公司其他应收款里70多万,这个二手机械设备在购买的时候没有发票,且签订的购买合同是以股东另外一个公司B名义和卖方签订的(因为现在基本对外租赁业务签订合同都是用公司B和租赁方签订的合同,如果B公司设备不够了。就直接用A公司的设备以B公司的名义对外租赁) 现咨询,1,现在这个机械设备,怎么在A公司入账? 2,A公司是小规模纳税人,今年3月成立,股东的70多万应收,需要在今年12月抹平吗?如果需要,应该用什么方法? 谢谢老师们帮看看
6.甲企业(增值税一般纳税人)2019年6月发生以下经济业务:(1)处购包装物,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额300万元、增值税39万元,运输途中发生损失5%,经查实属天非正常损尖。(2)向农民收购一批免税农产品,准备生产罐头食品,收购凭证上注明买价100万元;同时支付运输费用,取得运费增值税专用发票上注明运费5万元。(3)2019年5月纳税人购买一座楼用于办公,专用发票注明的价款1000万元,但是2019年6月,纳税人将办公楼改造成员工食堂。假设不动产净值率为90%。(4)把资产盘点过程中不需用的部分资产进行处理:销售使用过的未抵扣过进项税额的机器设备,取得收入9270元(含税),开具增值税普通发票;销售自己使用过的已抵扣过进项税额的运输车1辆,取得收入67800元(含税),开具增值税普通发票;SOp.06ERd义销售给小规模纳税人库存未使用的钢材取得收入33900元(含税),开具增值税普通发票。要求:①分别计算业务(1)、业务(2)准予抵扣的进项税额:②计算业务(3)进项税额转出的金额(不得抵扣的进项税额)
老师,我想问一下,我司是小规模纳税人,销售初级农产品,之前一直是开免税普票的,后面因为有客户需求就开票专票3%,请问后续还能继续开免税普票吗
老师,我也不知道为啥要是遇到男老板 男领导都能和平相处,工作也比较顺利。要是女老板 女的管事,我就特相处不来,也不知是咋回事
老师咨询一下,我是小规模纳税人。给个体户不做账那种简易户销售商品。也没签合同。销售额三万对方也没要求发票这些。我这边做无票收入还会产生印花税吗
老师,增值税申报附表四的,建筑服务预征缴纳税款的本期发生额和本期实际抵减税额再怎么填?期初余额是系统带出来之前预缴的税额
董孝彬老师好,问题还没有搞明白,请您继续回答一下我的问题可以吗?
老师 公司按最低缴费基数缴纳社保 公司注销时会不会需要补足社保才能注销吗?
应税发生地是什么意思
请问老师,公司未转为一般纳税人的时候,收到的专票,在转为一般纳税人以后,可以抵扣么?
小规模是以季为营利计算的吗
老师,公司出具借条给员工,您有模板吗?