每个月的工资表,核对一下的工资表和你申报的是不是一致的。
今天做账发现,应缴税费-应交个人所得税借方有余额,找到原因是 以前会计只做了缴纳个税的分录,支付工资的时候 贷方的分录没有做 ,前面已经结账 我这个月要怎么调呢?
老师好,发现以前年度计提工资分录是借:销售费用 管理费用 其他应付款-代扣代缴个人所得税 贷 应付职工薪酬。1、请问个税是不是不存在计提,发放工资的时候直接扣除个人应该缴纳的个税部分?2、按照上笔计提分录在发放工资的时候又贷了 其他应付款-代扣代缴个人所得税 这样就导致其他应付款-代扣代缴个人所得税冲平了。可是下月缴纳个税的时候又借 其他应付款-个人所得税代扣代缴。以至于这个科目产生了借方余额,该怎么把这个余额处理掉呢?谢谢
比如,个税扣了300,工资表计提280的个税。工资表少计提了,但是,经过年底汇算清缴后,个税又没有差异了,是什么原因?要怎么把应交个人所得税余额调平?一直都有应付个人所得税余额借方20。怎么办?
基本工资多发给员工了,但是前期有多从工资中代扣出来的个人所得税。目前科目余额表应交税费一个人所得税贷方有余额,想用多出的个税冲减多付工资,怎么做分录?支付工资时怎么记?冲减完若个人所得税还有余额又该怎么记?
老师你好,公司去年12月计提了所有员工的奖金个税,计提的科目是贷方“应交个人所得税”,但1月份实际交税是用各个员工的科目“代扣代缴XXX个税”,这导致现在“应交个人所得税”余额为正,“代扣代缴XXX个税”的余额为负。 请问现在怎么做调整分录,使得这两个科目的余额变成0?谢谢
老师,我们是小规模纳税人,成立不到半年,前期装修费有几百万,奇葩的是我们财务归人力行政总监管,在算在一个部门,老板外地的,老板天天在公司。总监也一个月来两天,我只是个打杂的不在高管群很多事都不知道,财务的事得自己主动发现问题提出来解决,我有啥问题直接汇报给人力行政总监。我跟她强调过几次,现在普票就可以, 装修费这个月一下子开进来四百万,都是专票,我从平台上看到,应该欠着人家的。需要让对方作废重开吗,金额好大,有点麻烦,谢谢老师!公司现在业务不太行,离五百万还很远
请问房地产企业暂估成本怎么做
河南个体工商户注销 怎么注销
老师,我用的是加权平均,库存商品本应还有2台机器,但现在又推给期中一个供应商了,导致我多结转了成本,成本都是在24年,这个怎么调呢?
老师我帮别人个税汇算,我输入他的信息,找回密码的时候提示信息验证没通过,是什么原因呢
你好老师 经营超市给员工买的工服会计分录怎么做
3月份工资,4月份发放,5月份申报个人所得税?、
老师您好,请问上游供应商现在要注销了,但还有应付账款未付清,目前也无法付清,应该如何处理,谢谢
老师你好 怎么在这里把过往的申报记录都找出来?我按照现在的条件来搜索找不到。
老师,我公司自产自销鱼的小规模企业,销售收入申报印花税是免征的吗?
如果是单位承担的借营业外支出 贷应交税费。个税
公司应该没有承担吧,我的工资账都是对的
公司不承担的话,从工资里扣除,下一个月发工资,借应付职工薪收工资, 贷应交税费,个税20。
应付工资都是对的。不能这么做分录
你好,你申报的和你账上的工资是不是一样的?
工资表里面是正确的 还是申报的是正确的。
如果你说你申报的是正确的,你工资表里面应该和申报的不一致
工资表里面的应发工资少了20。
应发工资和申报个税表计提的一致
你好,应付职工薪酬的余额是正确的吗?
是正确的
就是余额各个科目都是对的,只有个税不对,我才觉得很不对劲
你好,那你挨个月核对一下,你看一下几月份出现的问题啊,这个20是几月份出现的差异。
去年10月和12月。后来不是有汇算清缴嘛,清算以后,就不欠了??怎么回事
你好,这个是个人所得税汇算,请缴吗? 查一下明细吧,这个没法猜 你本来也不欠税务局的,是个人欠了你单位的。
个人汇算清缴后,个税就不欠了。我也不知道怎么查
先等一会 你个税本来就不欠税务局的,你交给税务局300,然后工资表里面扣除了280,你没有欠税务局的税款 你在想
那就是说员工有欠公司的?可是,我问过我们出纳,员工不欠了呀
对的,是的,因为你给他交了300,但是从他工资里扣除了,只有扣除了280,他不欠你的,欠谁的。