你好,附加税单独填写一个表格。

老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
我公司在外地的项目已预缴了增值税和附加税,我在电子税务局上申报时,在申报表上怎么填预缴的增值税和附加税,能把电子税务局上的填好截个图给我看一看吗?
老师,异地预缴的增值税,用三方协议支付的,但是基本户没有扣款,电子税务局增值税附表4显示了金额,而且完税凭证我也打出来了,怎么做账,还有就是,预缴的时候,附加税也一起缴纳了,是不是要在科目中,增加预缴附加税的3个明细科目
小规模在税务局代开了专票,也在代开时扣缴了增值税和附加税,季度申报的时候增值税填完了,也显示了预缴,但是附加税没看见有,那附加税的表要填写吗
老师我想请问一下,项目所在地在税务局缴纳预缴增值税的时候填写完预缴增值税税款表,然后的附加税是还需要再填写一个表么,还是税务局自动扣除附加税
老师,请问金店的税收政策有哪些?
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收不回来的应收账款计入营业外支出,汇算清缴的时候纳税调增,请问在哪里调增?
这个表格是在税务局填写的么,他们只要求带预缴税款的这个表,附加税的表格没有说
你好,电子税务局增值税及附加税预缴申报表就可以了。
在你的电子税务局里面就可以申报。
不是在电子税务局办理,而是打算直接去当地所在的税务机关去办理
你好,那你带着外经证,营业执照,合同去大厅就可以的,不需要填写申报表,那边会给你。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。