你好 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
老师好,我们餐饮管理行业,有运营督导,在我们下家督导帮着运营有一个补贴,下家会给我们打款500,有一半250是给督导的补贴。这500怎么做账
老师晚上好!我们是个从事餐饮和物业管理的国有企业,近期已不再从事餐饮经营,遗留下一些餐饮设备和设施,企业想把这些闲置固定资产出售给一家餐饮公司,怎么做比较稳妥呢?
老师您好,我们是一家养老服务企业,受另一家公司的委托我们负责运营,每年支付给委托方一笔费用,对方给我们开具费用发票,民政每年会有补贴款给到我们经营方,因为在民政部门备案的是委托方,所以这笔款会到委托方账上,我们目前欠委托方费用,领导想用该补贴款抵欠委托方费用,我这边做账应该如何做呢
你好老师,我们单位是残疾儿童培训的,国家会有一部分补贴,我们是先收孩子的学费,其中每月有2000是国家补贴,这2000,我们发票收入直接开给国家单位,等着国家单位下款了,我们再把这部分费用汇款给家长, 收入做账就入借 1002 贷主营业务收入 国家补贴 应交税费 等着后期款到位了。因为前面已经交过税了 可以直接借银行存款 贷 其他应付款 国家补贴 付出去 其他应付款 贷 银行存款 这样可以吗
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
有一半的250是要打给督导的,这个怎么做账
你好 借:劳务成本,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
劳务成本?为啥劳务成本,还要缴纳个税吗
你好,因为是提供服务人员的工资,所以计入劳务成本,然后结转到 其他业务成本。 金额只有500,是不需要缴纳个人所得税的
不要跟工资合并吗
你好,这个督导在单位本来就有工资?
是的老师
你好,那就是并入个人工资申报个人所得税的
只能这样操作吗
你好,是的,是这样的
就是说,找借,劳务成本,月末再转其他业务成本,再个税是吗?
你好,是的,是这样的
还有其他办法吗
你好,只能是这样,没有其他办法的
也就是说这一共500元,分录怎么做,一个借银行存款250,借劳务成本250吗
你好 借:银行存款500 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税 借:劳务成本250,贷:应付职工薪酬250 借:应付职工薪酬250,贷:银行存款 250