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老师好,我们餐饮管理行业,有运营督导,在我们下家督导帮着运营有一个补贴,下家会给我们打款500,有一半250是给督导的补贴。这500怎么做账

2023-07-19 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-19 17:53

你好 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税

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快账用户7317 追问 2023-07-19 17:55

有一半的250是要打给督导的,这个怎么做账

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齐红老师 解答 2023-07-19 17:55

你好 借:劳务成本,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 

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快账用户7317 追问 2023-07-19 17:58

劳务成本?为啥劳务成本,还要缴纳个税吗

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齐红老师 解答 2023-07-19 18:00

你好,因为是提供服务人员的工资,所以计入劳务成本,然后结转到  其他业务成本。 金额只有500,是不需要缴纳个人所得税的

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快账用户7317 追问 2023-07-19 18:01

不要跟工资合并吗

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齐红老师 解答 2023-07-19 18:02

你好,这个督导在单位本来就有工资? 

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快账用户7317 追问 2023-07-19 18:02

是的老师

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齐红老师 解答 2023-07-19 18:04

你好,那就是并入个人工资申报个人所得税的 

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快账用户7317 追问 2023-07-19 18:04

只能这样操作吗

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齐红老师 解答 2023-07-19 18:04

你好,是的,是这样的

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快账用户7317 追问 2023-07-19 18:09

就是说,找借,劳务成本,月末再转其他业务成本,再个税是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-19 18:09

你好,是的,是这样的

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快账用户7317 追问 2023-07-19 18:10

还有其他办法吗

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齐红老师 解答 2023-07-19 18:10

你好,只能是这样,没有其他办法的 

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快账用户7317 追问 2023-07-20 16:34

也就是说这一共500元,分录怎么做,一个借银行存款250,借劳务成本250吗

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:35

你好 借:银行存款500 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税 借:劳务成本250,贷:应付职工薪酬250 借:应付职工薪酬250,贷:银行存款 250

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你好 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税
2023-07-19
1.当每年支付给委托方费用时: 借:运营成本/管理费用 贷:应付账款(委托方) 1.当从民政部门收到补贴款时,因为这笔钱实际上是给到经营方(即你们公司)的,但因为备案问题先到了委托方账上,所以需要记录为一笔“其他应收款”。 借:其他应收款(委托方) 贷:应收补贴款(民政部门) 1.当领导决定用补贴款抵扣欠委托方的费用时,需要冲销之前的“应付账款”和“其他应收款”。 借:应付账款(委托方) 贷:其他应收款(委托方) 1.最后,确保结余为零或者反映实际的未结清余额。如果补贴款大于或等于欠费,那么上述分录后的余额应为零;如果补贴款小于欠费,那么“应付账款”仍会有余额。
2023-12-07
同学你好 这个可以的
2024-04-18
你好!不用的,钱到单位账户了吗?
2021-07-06
您好,直接记入其他应收款代垫费用就可以。
2020-08-20
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