你好,2023年纳税调减500-(六到12月份的。

请问,老师,23年5月购入500万资产,7月初报企业所得税时填报一次性扣除(不加计),账上还是按月折旧,那23年汇缴时,需要调增500万减去(6-12月)累计折旧额吗?那感觉这个调增金额不对,一下子调这么多,是不是有得交所得税
请问,22年4月购入固定资产500万,到22年第二季度申报企业所得税时一次性扣除,那后期只要在23年往后汇缴时调增就行是吧,那调增金额是怎么计算呢
老师,22年购进工具38938.05元,22年未计提折旧,22年所得税汇算清缴时享受500万元以下,一次性加计扣除,现23年所得税年度汇缴 ,是需要资产折旧,摊销表调增7787.61元吗? 38938.05/5=7787.61元,然后22年买的做账时没有做计提折旧的分录,23年也没有做会计分录,现在这个要怎么处理的?
老师,我在填年报的这个资产表,因为资产里面有一辆汽车23年一次性加速扣除了,那所有固定资产里面要包含这里加速折旧的汽车吗?还是不包含啊?如果包含,那税收金额那边的2-5得出肯定是纳税调减的,我23年已经纳税调减了,现在年报也是纳税调减吗?因为23年有4个月金蝶系统正常折旧了,不是应该调增4个月吗?
2025年4月公司购买二手汽车一辆。想用那个500万一下一次性扣除固定资产。问题一:今年7月,10月,2025.1月份填写A201020申报表的时候都是按照累计数据填写这个表纳税调减,对吗?问题二:2026年会计处理一样正常计提折旧,但是季度不用申报A201020这个表了,对吗?只需要做好汇算清缴里的那个计提折旧的表。问题三:2027年汇算清缴的时候要把2026年正常计提折旧的金额纳税调增,对吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是减少你的利润的 不交所得税。
好的,老师有没有类似23年汇缴这款填的资料
那23年汇缴调增是22年累计折旧是吧
你好,你在首页你搜固定资产一次折旧试一下。
还是调增500万减去22年累计折旧金额
好的,那调增的是那个金额
调增的是2024年汇算清缴开始,你账上的折旧一到12月份的折旧金额,因为你账上还有按月折旧的,不是吗。
是22年6月_12月这半年累计折旧金额吗
你2023年五月份买来的和2022年六月份有什么关系
错了,是24年汇缴时调增,23年6-12月的累计折旧金额是吧
2024年汇算清缴纳税调增一到12月份儿的。