你好出差的住宿和车船费,通行费可以进项抵扣

差旅费的哪些费用,是可以放进进项税科目里的呢?哪些是可以放进待抵扣进项税的呢
差旅费 那些发票可以抵扣进项税 还有那些不可以抵扣进项税 老师餐费是不是不可以抵扣进项税
业务招待费发票不可以抵扣进项税额,还有哪些发票不可以抵扣进项税额?
哪些情况可以抵扣进项税, 进项成本可以抵扣,费用类可以抵扣吗
请问老师,单位聘请项目审计人员发生的差旅费放到什么科目?进项税是否可以抵扣呢?
老师,请教您个问题,我们给对方开的发票,对方现在让冲红,重新开,他们都用过了,还能冲红开吗? 9月都给开了,让把9月的冲红,现在重新开
老师请问以前年度的收入成本如何做账
老师,我们公司进货没有发票,那我销售时可以开发票给别人吗
老师你好,我们之前年份从2018年至2024年法人给公司打了很多款,但是没有备注,所以就一直挂着欠法人的款,现在我们公司要给法人打款,要怎么备注合适
你好老师,一般纳税人软件增值税即征即退,开票都开的软件专票,开票的时候,因为是复制的发票,没有弹出来享受即征即退软件产品退税的提示,所以没有勾选,那申报增值税的时候,那些发票都开的软件类目,还是可以填在即征即退收入吗
老师,我想问一下,我们公司房租公账付款,没有发票。税务怎么处理吶 只开了一半的发票。其余的部分怎么处理呢
图片上销项税额为什么在借方,简易计税又是什么意思,只知道未交增值税是要交的增值税
房产税土地使用税每年什么时候计提
老师,公司销售某农用电子设备是免增值税的,但销售用于该设备上的配件是需要交税的。现在的问题是给予购买该设备的客户赠送1000元的配件,请问销售单我如何开?发票我怎么开?设备和配件分开开还是一起开?账务处理又该怎么做?
在国外消费没有发票,因为国外不开发票,那这种情况怎么入账?
哪些是进入进项税的呢
就是出差的住宿和车船费,通行费的税金
住宿费有专票,可以记入:增值税——待抵扣进项税
车船票,可以记入:增值税——进项税
是这样的吗
可以的,没问题的哈