同学,你好 不需要做账
你好,请问一下,这张发票是本月开具的,我本月已认证了,但是发票出现错误,对方作废了,那么对方需要开具红字发票吗?
老师你好!我们上个月开具的红字信息表开错了,导致对方开具的红字发票也错了,对方因为申报不了,税局让作废红字发票,对方发票作废我们这边红字信息表还需要申请作废吗?
您好我想请问因为跨月了不能将发票作废,要开具负数发票,然后我要重新开具发票需要将开出来的负数发票作废吗?
老师好,请问数电发票因为开错项目但不能作废,开具了对应的红字发票需要做账吗?
使用全电发票后,发票开错了就作废不了,只能开具负数发票红冲,请问入账时候,是否也要将这张蓝字和红冲的发票一起入账?可以不入吗?
报关单中,有视同内销,有出口退税,问申报出口货物明细表时候,视同内销的也要填写吗?
9月公司支付10月份物业费,物业公司开具增值税专票“企业管理费-预收账款-物业费“ 1. 开具预收账款专用发票,公司在9月可以抵扣吗? 2. 10月份物业公司是否再开具物业费的增值税专用发票
老师就是我们开了数电发票之后我需要干什么吗?
年息四厘是0.004换算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1万元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元这样算对吗 在网上搜了下还有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那个对了 年息4厘是0.004还是0.04?
老师 某A人购货付订金600欠1000 ,某B人购货700元冲某A人货款,某C人购货280冲某A人货款 这个是怎么写分录?
老师,我们公司搞活动,充值299卡,这个季度每次来就免门票,每次门票49元。当时收到这个钱的时候做的分录: 借:银行存款299 贷:预收账款299 现在活动结束了,该不该把这个299卡转收入,转收入的话,那每次免单的那个门票应该怎么处理
老师就是有些企业开了数电发票给我们,,但是不小丢了,,我可以在自己的电子税务局打印出来做账吗?
老师就是在电子税务局,我们开了发票之后,后面会有一个交付,这个是个什么意思,我需要操作什么吗?
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢