你好1.内账的 你老板允许这个 按照你的实际来做 ; 可以的 ; 对的哈;

老师,我想请教一下,我们是商贸型企业,然后我做账的时候成本结转没有按照加权平均顺延下去做,大概按照主营业务收入的60%结转了一下成本。之前会计结转的表格没做,我现在把成本结转表格补出来后发现,按照加权平均计算我账面成本多结转了30万。但是实际库存其实没有账面那么多的。账面余50几万。表格余90几万。仓库实际库存估计也就20-30万。这个我怎么办啊,不会操作了
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
比方说方说我有500元备用金,往期记账结算收入500元,成本200元,然后,本期收入为350元成本为100元,但是退了本期100元商品和往期280元商品一共退380元,但是本期收入只有350元所以就用到备用金500元里的钱这时候备用金就变少了成了470元,然后本期成本买的商品又有商品以120元卖了出去,那么我本期结算记账 收入350-100-280+120=90,成本100,利润为90-100=-10,当备用金的30元补还完了剩下的收入才为正也就是-30+120=90,这样结算对不对它这个-30算在收入还是成本,还有就是如果说退回来的商品算再也卖不出去了是不是不用冲减成本了?那如果冲减该怎么结算记账呢?
老师,上午好,请问下内账是不是当月实际收入多少就登记多少,支出也是实际支出多少就是多少? 就我们抖店卖的盐焗鸡,6月买了60个鸡,但是结算才算收入的话,6月实际结算的才350元,外账是做收入350元,那我内账收入也是350吗? 因为是厂家代发的,所以鸡是有60只成本3千多,外账成本是按照结算的收入350元去结转成本200多远,那我这个月内账货物成本是3千多还是也是按照结算的收入结转成本?谢谢
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
就是说内账也是按照实际结算做收入350元,然后成本就按照实际的3500多元吗?
老师还有一个问题是我们印制了盐焗鸡的包装袋,外账做了周转材料总共1万多,那我内账上是怎么提现呢?
你好; 你的成本 还是 要按照权责发生制来做哦; 避免你成本大于收入; 你会亏损; 老板 估计 也会认为你账务处理不对的