计提的那一个月没有发放,咱工资是零申报。 然后咱6月发工资的时候在实际申报,他要申报,错的话可以更正申报的。
2020年个税专项附加扣除12月份员工才填入,那么做12月份工资表时如果把累计专项附加扣除减掉再核算个税的话,可以吗?我们是12月份的工资,次年1月份才发,申报所属期已经是2021年1月了。到时候申报的个税会不会和工资表核算的不一致?
上月发工资时计提员工个人所得税,然后她们去填个人所得税专项附加扣除申报,所以这个月代缴的个人所得税比计提的时候少,是不是在接下来发放工资的时候把多计提的个人所得税退还给她们
个人所得税汇算清缴,在每月申报的时候填写了加计扣除费用,他申请退税的时候,那个加计扣除子女教育赡养老人那些还要重新填吗?,还是,每月如果没有填写那个加计扣除费用在汇算清缴的时候再填写
老师,请问,我4月份才有员工进公司,然后我4月份就报个税了,做账的时候计提了本月工资,然后4月份公司也扣了社保,那我到5月份的时候发工资就把个人那部分的社保给扣了,但是5月份也扣了社保,5月份的个人社保就要留到6月份发的时候再扣了吧?
老师,如果在5月份计提5月工资的时候代扣了员工个税,在6月申报的时候发现他填写了专项附加扣除不用交个税了,那是把代扣的应交个人所得税再转到他的实际发放工资里,6月应交个税再重新计提吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
请教老师:我公司是一家物业公司,物业公司代收的水电费是应计入其他业务收入,还是计入主营业务收入?
老师 我们新公司迁移地址后 变更法人和股东 没有任何业务 股权转让协议该怎么写
每月都是按计提申报的
咱就错了具体是按照凌尘暴不是说按照具体的数据咱就错了,计提时是按照零申报,不是说按照具体的数据申报。
咱可以通过一个月更正过来。
好的,谢谢
不客气的,祝您工作愉快。