您好,是这样的 借 应收账款 3 银行存款 10 贷 主营业务收入13

老师:我们是一、售后回租业务 我把我们的业务罗列如下: 1.我们从2手车市场买回车辆,按发票金额50万入账,上家没有折旧额 2.我们把此车抵押给车行获得45万贷款 3.然后我们又在此车行把车租回来分期付款,本金加利息一共55万,每月付款12000元,由于买来时没有折旧金额,那我们卖出时也没有折旧,那这个折旧怎么算 4.我们把抵押,又租回来的车辆租给我们下家,下家每月支付我们12500元 5.上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 二、 我们时经营性租赁: 1.车行把车租赁给我们,我们每月支付12000元, 2.我们把车租给下家,下家没有支付13000元给我们 上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 烦请朴老师回答我这个问题
老师:我们是一、售后回租业务 我把我们的业务罗列如下: 1.我们从2手车市场买回车辆,按发票金额50万入账,上家没有折旧额 2.我们把此车抵押给车行获得45万贷款 3.然后我们又在此车行把车租回来分期付款,本金加利息一共55万,每月付款12000元,由于买来时没有折旧金额,那我们卖出时也没有折旧,那这个折旧怎么算 4.我们把抵押,又租回来的车辆租给我们下家,下家每月支付我们12500元 5.上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 二、 我们时经营性租赁: 1.车行把车租赁给我们,我们每月支付12000元, 2.我们把车租给下家,下家没有支付13000元给我们 上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作
老师我们是4s店的,客户把旧车车买我们3万元,我们买给她新车整车价税合计13万,她只付了10万,那3万我们做的应收账款,要等我们卖出去了才回款,这个流程账务怎么处理,我们收购的车没有进项吗?但是销售又有13的税率!
老师,你好,我们是4S店,向厂商购买汽车,购进时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进项)13 贷:应付账款113,到第二个月,厂商那让我们开红字信息表,对方开红字发票,比如2万,这2万实际是退回给我们的折让,到时会把这2万返到我们账上,这个账务怎么处理呢,增值税需要转出相对应的进项吗,收到2万又该如何做账呢
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师,税务局里的财务报表报送(年报),是填2025年12月份的财务报表数据吗
老师,问一下,平常我要存一些表格,或者是文件的,有没有免费的那种App可以用啊
老师好,建筑公司存在跨区域项目,2月份预交了税款1万,因为所属期选错了,申请退税了,2月份把税款转到A账户上,3月份税款又退到了公户上,我又把税款转到了A账户上交的税,我现在该怎么做分录呢
我们签订了一份配电工程合同,施工方包工包料,合同约定材料费开13%,施工费开3%。均为专票,这个是否有问题?
老师,我想咨询一下,如果公司2套账,外账未分配利润太大。怎么办?
年底盈余公积需要做吗?怎么做分录。
施工费是可以开3个点的专票吗?
0申报企业做年终汇算清缴,还需要工商年报吗
单选题 10. 甲公司对期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价,该公司各期末存货账面成本与可变现净值为:2023年末成本800万元,可变现净值750万元;2024年末成本730万元,可变现净值700万元。其中2023年末结存的存货在2024年出售一半。不考虑其他因素,则该公司2024年存货跌价准备对当期损益的影响金额为( )万元。 A.5 B.20 C.-20 D.-25
你好,小规模纳税人,做跨境电商的,需要申请出口免税,需要什么资料?报关单吗?还需要什么没
那收购时不做账呢?
假如我收购3万.出售二手5万?这里怎么做?当时那3万又是应收
借:银行存款5贷应收3其他业务2
先不考虑税的情况下
是这样的吗?
对的,就是这意思的,没错
是这个意思哈
嗯对,您的这个理解是没错的