错误的原分录负数红冲

老师这账记了两次,付款的时候记的预付贷房,发票到了又记了应付账款贷方,记错了怎么处理呢,预付款贷方余额有30多万
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师,我记账有预付账款 借预付贷银行存款 结果对方开了全额发票 比预付要多 这个应该咋处理记账
你好老师,我采购有预付款,借预付,贷银行存款,对方这时候给我开了全额发票,我可以这样记账吗?借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗?
你好老师,我采购有预付款,借预付,贷银行存款,对方这时候给我开了全额发票,我可以这样记账吗?借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗? 第二种记账方式,直接 借 库存商品,贷 预付账款 应付账款
老师,请教你个问题。小微企业,2026年利润总额超过300万,按照25%交企业所得税。后期会默认升为中型企业,往后年度都不管盈利多少,企业所得税都按照25%交吗?
老师您好,新公司,老伴个人账户转入的没一分钱都作为投资款,小规模纳税人,一个季度做完了再做印花税分录吗
小规模增值税1%优惠政策截止到什么时候
季度预缴企业所得税产生了利润,年度产生不了利润。可以季度先暂估什么笔什么业务,方便后续冲销分录
老师好,计提社保费,只计提公司部分的是吗
老师 你好 个税中劳务申报 哪些职业属于累计扣除,哪些不属于累计扣除申报
老师好,哪些是属于职工福利费?请老师详细讲下这个不是很懂
老师,请教个问题,法人垫资,公司一年内未偿还,税务局让垫资变成收入,让交增值税,这个咋弄
小微企业,2025新成立,筹建期间,计入管理费用和财务费用合计116元,其中招待费52元,长期待摊费用46,并且结转,无票租金6元,所得税汇算表都填什么表?怎么填
员工报销支付的年会红包及开工红包,可以计管理费用-福利费吗
但是,当时是付了20万承兑的,然后发票到了又记了应付
同学你好 红冲了就可以了
老师,我的应收票据借方余额应该10万,现在表上是贷方余额300212,请问怎么调
红冲错误的 然后再做正确的才对