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老师,收到集团给的董事资金专项,是指定给到某一位员工,先转账到公司账,公司账再支出,怎么做分录呀,需要过应付职工薪酬吗。

2023-07-20 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-20 15:16

同学你好 这个有发票吗

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同学你好 这个有发票吗
2023-07-20
同学你好 借银行 贷其他应付款
2023-07-14
你们是站在集团角度,还是站在分(子)公司角度进行账务处理?
2023-03-30
同学你好,你这样子是具有虚开发票的风险的,因为这个发票流和资金流是对应不上的。
2022-11-14
你好      这个是现金红包的话应该做 :计提:借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬 贷: 其他应付款-往来公司  ; 怎么还要做 社保和公积金科目 ?   
2021-03-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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