可以的,可以这么做的。

请问我们一个货物没有报关出口,但是我们的供应商给我们开了进项发票我们货款也付了,请问这个账务处理怎么做?可以做视同内销吗?这个进项发票能抵扣吗?
外贸公司由于末报关出口,视同内销计销售,计提销项税额,对应的进项票进项税额可以抵扣吗?
老师, 出口货物进项发票可以直接做内销抵扣吗,不申请退税
老师,出口进项发票用做内销抵扣了可以做成视同内销处理吗
出口的视同内销,可不可以出口的不开0税率,直接开13%的发票,进项也直接抵扣?
我同一张发票,可以分开两个项目开吗?一个是广告费一个是广告设计费
公司原本是技术方面按6%税率,后来做跨境电商,在国内采购卖国外,那国内采购的货物要交印花税,卖给国外的个人不用交印花税对吧
机械类产品出口退税率是多少
公司属于筹办前期尚未注册期间,总经理出差的费用没有发票,要怎样入账
老师您好,想咨询下企业所得税汇算清缴问题。比如25年底计提某费用1万元,结果2026年6月份才开票,金额为0.8万元,25年汇算清缴时调增1万元,因为没有在汇算清缴前取得发票,这个处理对吗?另外现在是不是还需要更正25年的申报表,账载1万,税务0.8,永久调增0.2。26年账面产生的–0.2计入当年损益就不用考虑调整了,请问是这样处理吗?如果26年实际开票1.2万,相当于25年少计提0.2万,更正25年申报表,账载1万,税务1.2万,调减0.2万,26年账面0.2万,做26年汇算清缴时调增0.2呢?
老师,请问,个体增值税未达起征点,那个应交的销项税应该怎么做分录,需要缴纳经营所得税吗
第一次做事业单位帐,如何发工资在人员信息一体化里如何操作?碰到人员信息不完整例如工资台帐里变动原因出现蓝字2006年工改,如何修正?然后工资核定,批量生成如何做?到预算一体化又如何上报财政并发放工资,具体步骤讲一下
像印花税 以及附加税 如果按季申报的话 3 6 9 12 申报,1 4 7 10 缴纳是吧
公司开来的加油发票啥的 直接做报销款可以吗 没有报销手续 啥的 直接一个发票就可以做报销款么 只有对公转账记录
老师你好,例如一季度计提企业所得税100.98,而在申报时候扣缴金额是100.99,那么这0.01在二季度该如何处理呢?
转内销的话,出口的收入是不是要按照13%开票呀,就不能免税看是吗
你好,对的,是的,是这么做的。
那我之前用做抵扣的进项发票要转出来然后再去申请出口转内销申请处理吗,还是直接就去做转内销申请就可以
你好,不需要申请的这个。
你直接正常申报,然后也不申请退税就行。
那我就要重新开出口的发票是吗
你已经开了出口发票吗?开的是零税率的,如果是的话需要红冲。
我没开,这个是22年的收入,我今年才开会不会有啥呀,去年收入少了
没有关系的,尽快补就行。
好的,谢谢老师了
不用客气,工作愉快