你好,可以的,借主营业务成本, 应交税费,待认证 贷银行存款。
老师,我有一张已计入20年成本的含税15万的发票,现在收到了,是一张专票,但是由于是用于免税项目的,进项税不能抵扣,我在20年时已全额15万入成本,那现在这个专票的进项税我怎么处理?
一般纳税人收到不能抵扣的专票进项票 按含税还是不含税金额入成本费用 请求老师帮忙
老师,小规模收了专票,税率是13%,作为成本抵扣的时候,是全额抵扣成本,还是去掉税金的不含税金额抵扣成本?比方说收了100元的专票。不含税是87,那抵扣成本是按87,还是按100抵扣?
老师,一般纳税人收到进项专票,专票税额可以抵扣,不含税金额能抵扣成本进项吗?比如,收到一张专票,不含税10000,含税11300。税金1300元。税金可以抵扣,这不含税的10000元,能作为进项成本票吗?
小规模成立期间,成本发票没有开回来,后面升为一般纳税人了,想把之前的成本发票开回来,我是开普票好呢,还是专票好呢,开成专票的话,不抵扣进项税额可以全额作为成本入账吗?
专科今年6月毕业满5年,可以报考今年的中级吗
资本率也就是什么率?我看章程约定资产率达到30%就可以股东分红?
固定资产大型修缮发生的结算审计费用应该计入什么科目,双会计分录,部门经济分类放在哪个分类里面?
请教下,拼柜出口 各自报关 出口退税需要对方报关单吗?
汇算填报资产折旧纳税调整明细表中,资产原值和本年折旧,累计折旧都是填写本年购入金额+以前年度购入的资产原值合计数吗?
职工加上退休返聘人数也不满30人,其中有几个人是退休返聘人员,由于当地税务说法不统一,残保金可以全员纳入申报基数里吗?因为个税都是统一按照薪金申报,如果按照减去返聘人员为基数,申报时会关联个税数据风险提示,反正不满30人免征,总共才十几个人,可以全部作为基数申报了吗?
请教老师,假如我公司从某公司进货10000,我公司发展了一个下线A公司,A公司也从某公司进货10000,某公司返还给我公司1000,请问我公司能做返利处理吗?如果能需要如何操作
老师,请问一下,内账的话,做固定资产的原值是价税合计吗?还是价税分离?公司是一般纳税人。
个税汇算清缴全年一次性奖金,怎么交剩税
老师你好,请问一下,老板持有3-4个公司,但是法人都不是他,是用他的家人注册的公司,他在各个公司账户上都走往来款,这样会对老板有风险吗?
没有认证的做到待认证里面。
老师,建筑行业材料发票的呢?是入主营业务成本的吗?还是说只有工程发票才可以入主营业务成本呢
你好,对应的收入有吗?你是销售买来销售出去还是什么的?
就是我们建筑行业,需要买材料,材料商开的发票
你好,那就是你确认这个项目收入之后,才能做主营业务成本。
是结转成本吗?
确认没确认收入,没有确认收入不能结转成本,借工程施工材料费,贷银行存款。