你好; 是的。 可以抵扣的
老师,我们有张进项发票采购商要到国庆后开给我们,那下个月报税时可以抵扣勾选那张专票的税额吗?
老师好,我们合作的客户,如果是这个月开了一张专票给我们(进项),那到下个月我开出去一张销项发票,这两张可以进行抵扣吗?
老师好,如果这个月客户给我们开了一张进项发票过来,下个月我们先不进行勾选抵扣,等到7月再进行勾选抵扣进项,这样可以吗?
老师好,供应商开进来一张普票,但是我们要给客户开专票,开出去的这张专票的销项税可以和留底税抵扣吗?
老师,我司是一般纳税人,11.28号客户开给我们一张电子专票,今天12.1号跨月才发现开错了,我司还未抵扣,但需要勾选在11月份抵扣进项税的,那如果今天让客户红冲这张发票重新开的话,就变成了12月的发票了,那我司还能勾选抵扣在11月的进项税吗?
那每个月都要报增值税的报表,我这个月拿到了,下个月没有销项,只有进项。然后我下个月开出去的销项发票,是到7月做账的。这样也可以?
你好 ; 现在就得做进项税发票哈 ; 下个月做收入 报销项税
那客户这个月开给我,我下个月报增值税的时候不勾选这个进项票,就是0申报增值税,等到我7月做6月的账务时候,再勾选抵扣进项,这样也可以吧?
你好 ; 你做待认证进项税 挂着; 下月做进项税冲待认证进项税;是可以的
好的,谢谢老师。
不客气的;帮到你就好; 满意请给予评价